你好!你是說什么科目的余額在借方
老師問下,每月計提工資50000,發每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產成本-工資40000 貸:應付職工薪酬40000 借:應付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發,我可以這樣做分錄借:管理費用/生產成本 40000貸:應付職工薪酬 40000 轉借:應付職工薪酬40000貸:其他應付款-職工工資40000,借:其他應付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。
老師您好:繳納和計提工會經費的會計分錄是:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會經費的會計分錄怎么做啊?
工會分錄 計提 管理費用-工會經費 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 余額在借方是發生得費用嗎
工會經費 計提 繳存后 借管理費用貸應付職工薪酬 工會經費 借應付職工薪酬 工會經費貸銀行存款 使用時候怎么使用呢 怎么做分錄呢
提問:老師,付員工福利費(生日會的費用)的時候,借:管理費用-職工福利費;貸:銀行存款;還是要借:管理費用-職工福利費;貸:應付職工薪酬;借:應付職工薪酬;貸:銀行存款呢?
請問公司以前未建賬,去年的收入已入賬未開票,今年建賬,今年補開的發票怎么入賬?
居間費打公司賬戶,需要交什么稅,稅率多少
老師,我們是一邊干活一邊給部分錢,長期的活,開票都是后期,這種情況怎么做賬好些
電子稅務局取得了進項普通發票,一般納稅人企業,不做賬會有問題嗎?
現在銀行貸款合同,是免印花稅的嗎
老師請問下帶扣代繳員工承擔部分工會經費怎么在電子稅務局申報
老師 公司21年6月買一輛車作為公車,但是2025.1月賣出10萬(需要價稅分離)我剛剛發現我在21年-2022年這車子折舊少7個月。我現在可以補嗎 補在賣2025.年2月嗎? 還是說 不用補 ,以賬上登記多少折舊來計算?@
老師,印花稅買賣合同是根據銷售額作為計稅金額還是價稅合計作為計稅金額啊
老師您好,工資沒這么高,但是公積金基數比工資高沒問題吧?
小微企業需要交印花稅嗎?比如貸款,購銷,運輸合同等,是減半吧?不是小微企業不減半是嗎?那我現在不是小微系統印花稅已經減半了,按照系統來還是要跟專管員反映呢??
工會經費 ,老師
填那個累計額是1-10借方額吧
你好!是的。是計提的或者是發生的