可以一樣的 借銀行存款,貸應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅,貸營業外收入。
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發票,當時是小規模納稅人,稅率申報錯誤,導致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)
請問收到稅務局增值稅和城建稅附加稅的退稅怎么做賬呢?都是以前年度的繳納的稅款,今年因為疫情已經免交增值稅了
老師好!今年1-6月的增值稅已申報并繳費,7月享受加計抵減政策,把之前交的增值稅及增值稅附加都退回來了,收到退費怎么做分錄?
老師,因為去年公司錄用失業人員有減免稅款。增值稅申報按減免后的申報,附加稅沒按多交了稅,今年稅局讓申請退多交的稅款,收到這個退稅怎么做分錄呢
你好!老師,我公司2023年4月收到一筆增值稅退稅25萬,所屬期是2019.1月-2022-12月,是我司申報了“重點人群貧困人員減免增值稅”,想問一下,收到退稅的賬務處理?借:銀行存款 貸:營業外收入-增值稅退稅 這樣可以嗎?這樣一來,我公司本年度所得稅又增加了嗎?
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
借銀行存款,貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅帶營業外收入。
不需要通過應交稅費-減免稅額嗎?
還有老師,那當前申報的時候就減免的需不需要計提
你好,做不做都可以的,如果做的話你再加上一筆 未交增值稅和減免稅款的結轉
老師能寫一筆,當前申報減免的分錄嗎,沒有銀行存款的分錄嗎?
借應交稅費、應交增值稅、減免稅款 貸營業外收入, 借應交稅費、未交增值稅,貸應交稅費、減免稅款。
這個分錄是提現在增值稅和附加稅都做了計提對吧
1發生減免的時候,第二個是抵扣減免。
抵扣減免的分錄的附加稅,是用稅金及附加這個科目還是應交稅費-附加稅呢
你好,應交稅費附加。