借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入,直接做這個(gè)就可以了。
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開(kāi)了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)
老師,因?yàn)橐咔椋瓉?lái)申報(bào)增值稅的時(shí)候按不免稅申報(bào)了,扣款了,后來(lái)修改申報(bào)表后,收到稅款退回,那樣怎么做分錄呢?
老師,去年我公司錄用失業(yè)人員,增值稅按減免申報(bào)了,附加稅沒(méi)有按減免后的數(shù)據(jù)申報(bào),現(xiàn)稅局要我們申請(qǐng)附加稅退稅,怎么操作呢
老師,去年我公司錄用失業(yè)人員,增值稅按減免申報(bào)了,附加稅沒(méi)有按減免后的數(shù)據(jù)申報(bào),現(xiàn)稅局要我們申請(qǐng)附加稅退稅,怎么操作呢?比如之前增值稅1000元,按錄用失業(yè)人員減免500按500來(lái)申報(bào)增值稅,但是附加稅還是按照1000來(lái)報(bào),這個(gè)不需要更正申報(bào)退稅嗎
老師,因?yàn)槿ツ旯句浻檬I(yè)人員有減免稅款。增值稅申報(bào)按減免后的申報(bào),附加稅沒(méi)按多交了稅,今年稅局讓申請(qǐng)退多交的稅款,收到這個(gè)退稅怎么做分錄呢
一年個(gè)體工商戶掙200多萬(wàn)的情況下交多少稅
固定資產(chǎn)原值是含稅價(jià)還是不含稅價(jià),收到普票發(fā)票金額是多少原值就是多少吧?
我們屬于設(shè)計(jì)行業(yè),簽了框架合同,實(shí)際開(kāi)發(fā)票的時(shí)候還需要跟發(fā)票對(duì)應(yīng)嗎?
因?yàn)楹炞C原因我在美國(guó)不能參與實(shí)質(zhì)性勞動(dòng)類(lèi)工作,所以我找了海外倉(cāng)幫我進(jìn)行收發(fā)貨,平常用獨(dú)立站在美國(guó)銷(xiāo)售。這樣的話也算在美國(guó)經(jīng)營(yíng)嘛
利潤(rùn)表中信用減值損失,做了調(diào)增,后續(xù)所得稅匯算清繳這塊可以調(diào)減嗎?
老師,我司一般納稅人,現(xiàn)在要開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,專(zhuān)票,征收率多少呢
以下是本公司銷(xiāo)售進(jìn)貨數(shù)據(jù)、怎么做賬怎么寫(xiě)憑證
請(qǐng)問(wèn)國(guó)內(nèi)公司對(duì)國(guó)外的捐贈(zèng)是可以的嘛,需不需要提供什么證明,賬務(wù)方面怎么處理,可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師期末銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅以后還有余額代表什么意思呢?
老師,我司一般納稅人,現(xiàn)在要開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,專(zhuān)票,征收率多少呢