你好,需要的你修改你的申報表就可以。
老師好我們公司是一般納稅人 6月和7月份增值稅附加稅應該減半征收,但是我們申報和繳納的時候都沒有減半,現在要申請退稅,還要更正申報報表,這個應該怎么操作?
老師,我們公司有招聘失業半年以上人員扣減增值稅1300元,在“增值稅減免申報表”里已經填寫了,現在我在申報附加稅表,其中“增值稅限額減免金額”欄應該有1300元金額的,計算附加稅的計稅依據要把這減免的130000元加上的,但是系統沒有生成這1300元,也無法手動輸入為什么呢?
老師,去年我公司錄用失業人員,增值稅按減免申報了,附加稅沒有按減免后的數據申報,現稅局要我們申請附加稅退稅,怎么操作呢
老師,去年我公司錄用失業人員,增值稅按減免申報了,附加稅沒有按減免后的數據申報,現稅局要我們申請附加稅退稅,怎么操作呢?比如之前增值稅1000元,按錄用失業人員減免500按500來申報增值稅,但是附加稅還是按照1000來報,這個不需要更正申報退稅嗎
老師,因為去年公司錄用失業人員有減免稅款。增值稅申報按減免后的申報,附加稅沒按多交了稅,今年稅局讓申請退多交的稅款,收到這個退稅怎么做分錄呢
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
改去年的申報表嗎?
是的是的,是這么做的。
更改報表還需要做什么退稅嗎?
你好,需要退回的是附加稅,然后你賬上需要調整,你抵扣的時候所得稅多抵扣了,需要少抵扣。