你好,是應當計提,而沒有計提的意思??
請問去年工資沒有計提直接發放的,做 借應付職工薪酬,貸銀行存款,導致應付職工薪酬出現負數掛賬 現在把它調整過來, 借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬 之后還需要做其他分錄嗎?
6月做了一筆計提工資,借:管理費用,貸:應付工資。7月支付了,借:應付工資,貸:銀行存款。現在12月發現付的不是工資,得調整到其他應付款科目,怎么調整
22年度工資會計直接做賬:借營業費用,貸銀行存款,導致應付工資科目余額不對。怎么調整
員工產假期間正常發放工資,收到生育津貼之后,借:銀行存款,貸:管理費用借方,現在導致管理費用—工資本年金額和應付職工薪酬—工資本年余額不一致,怎么調整
員工產假期間正常發放工資,收到生育津貼之后,借:銀行存款,貸:管理費用借方,現在導致管理費用—工資本年金額和應付職工薪酬—工資本年余額不一致,怎么調整
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
是的,應當計提未計提
現在應付工資科目余額不對
你好,是這個分錄的貸方本來是應付職工薪酬,錯誤的計入了 銀行存款??