您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
請問去年工資沒有計提直接發放的,做 借應付職工薪酬,貸銀行存款,導致應付職工薪酬出現負數掛賬 現在把它調整過來, 借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬 之后還需要做其他分錄嗎?
郭老師,您剛剛發的分錄:借以前年度損益調整貸應付賬款 借應付賬款貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資貸以前年度損益調整。 請問還需要調整2021年的匯算清繳嗎?
2020年會計分錄借:管理費用-職工薪酬 主營業務成本 ---工資 貸:應付職工薪酬--工資 現在稅務部門核查到有17950元工資不實,讓調整,我的分錄借:應付職工薪酬---工資 貸:利潤分配--為分配利潤對嗎 稅務部門有說要通過以前年度損益調整,是不是分錄就是借:應付職工薪酬--工資 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸利潤分配--為分配利潤
老師你好,麻煩問下21年有兩個月工資多計提了31400元,我在今年調整這個差額時,分錄借應付職工薪酬31400(負數)貸以前年度損益調整31400 (負數)借以前年度損益調整31400(負數)貸利潤分配-未分配利潤31400(負數);發放工資是通過現金發放的,我是不是還是調整下發放的應付職工薪酬,借以前年度損益調整31400(負數)貸應付職工薪酬31400(負數)借利潤分配-未分配利潤31400(負數)貸以前年度損益調整31400(負數)
之前計提工資,現在年底發放工資,一直計提走的是借生產 成本 貸應付職工薪酬 預支工資的時候借其他應該 貸銀行存款,現在發放工資了,需要結轉導致借應付職工薪酬 貸其他應收不平了,應付職工薪酬計提多了,我需要怎樣去平賬,實在找不出哪的事來了,怎樣做賬把他平了
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
做了這個分錄不會導致今年年度的利潤表數據嗎?
做了這個分錄不會影響今年年度的利潤表數據
老師,請問我2020第三季度調整了這個,但是沒有做后面這一步分錄,在第四季度可以補上去嗎?
現在更改報表只能更改第四季度的,第三季度的更改不了,顯示只能更正進一期申報報表
在第四季度可以補上去 可以今年這樣寫分錄? 匯算清繳的時候納稅調整就好了 不用改去年的
匯算清繳調整的時候要怎么填寫?
匯算清繳的時候填寫職工薪酬明細表
我是20年的時候第三季度調整了19年的工資計提
那20年匯算清繳有沒有調整
20年匯算清繳還沒有調整,那時候20年第三季度我之做了以前年度的第一筆分錄,沒有做后面這一步
后面這一筆分錄可以不用做上去嘛?做上去好像那個財務報表的未分配利潤數據不會變動。我看了第三季度調整這一筆的分錄結轉損益的時候直接結轉過去了
19年的工資 那要調整20年5月份的匯算清繳申報表
今年21年我做20年的匯算清繳就不能把這個19年調整的數據給加上去是嗎?19年的匯算清繳看了沒有加上去,要是沒有去更改報表19年年報就視為放棄抵扣是嗎?
請問大概多少金額呢
67萬,之前上一個會計申報沒有把這個數據填寫進去,我等到10月份入職做了第三季度數據調整過來的
這個老板知道,那時候有跟他說了下要調整過來,但是之前的報表不是我申報的就沒有去看,今天看了下20年匯算19年的匯算清繳的報表發現沒有填寫
那這么大的金額 要去更正19年的申報表的
更正之前的申報表的話是不是我20年的就不用做以前年度調整了?
19年沒有做分錄 還是要在20年補做分錄的
沒有去更改數據是不是我的以前財務報表未分配利潤會跟企稅表的利潤不一致一直存在著,我現在就是企稅表利潤70多萬,財務報表這邊因為有個調整以前年度的數據,只有3萬多
我們申報繳納企業所得稅預繳還是用利潤表的70萬繳納的
不是的 是當期的應該追補到當期稅前扣除 您在21年調整的話 稅務可能不認可 不讓稅前扣除的