你好,需要的第一個是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫,第二個是在職工薪酬明細(xì)表。
請問去年工資沒有計提直接發(fā)放的,做 借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)掛賬 現(xiàn)在把它調(diào)整過來, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 之后還需要做其他分錄嗎?
補(bǔ)提上年12月勞務(wù)成本,是借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,職工工資, 發(fā)放,借應(yīng)付職工薪酬,職工工資。貸銀行
郭老師,您剛剛發(fā)的分錄:借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整。 請問還需要調(diào)整2021年的匯算清繳嗎?
2020年會計分錄借:管理費用-職工薪酬 主營業(yè)務(wù)成本 ---工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 現(xiàn)在稅務(wù)部門核查到有17950元工資不實,讓調(diào)整,我的分錄借:應(yīng)付職工薪酬---工資 貸:利潤分配--為分配利潤對嗎 稅務(wù)部門有說要通過以前年度損益調(diào)整,是不是分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--為分配利潤
老師你好,麻煩問下21年有兩個月工資多計提了31400元,我在今年調(diào)整這個差額時,分錄借應(yīng)付職工薪酬31400(負(fù)數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400 (負(fù)數(shù))借以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))貸利潤分配-未分配利潤31400(負(fù)數(shù));發(fā)放工資是通過現(xiàn)金發(fā)放的,我是不是還是調(diào)整下發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬,借以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付職工薪酬31400(負(fù)數(shù))借利潤分配-未分配利潤31400(負(fù)數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項轉(zhuǎn)出)。
投資款申報印花稅的時候應(yīng)該選哪個合同?
老師支付銀行短信費30遠(yuǎn)怎么寫分錄,是管理費用還是財務(wù)費用
租賃合同按什么金額計提印花稅,含稅還是不含稅的金額
您好電匯后被退回,又重新成功匯出,做分錄需要銀行存款一進(jìn)一出都顯示痕跡嗎
成本票不夠,這個暫估成本的分錄對嗎,可以這樣做嗎
計提社保得時候是個人和單位繳納得全額計提,還是只計提單位繳納部分
小規(guī)模外貿(mào)企業(yè),只出口,現(xiàn)在寄給客戶的樣品不合格,所以供應(yīng)商那邊就不收我們的錢,那我們之前已經(jīng)收了客戶的貨款,并且計入了預(yù)收賬款,現(xiàn)在客戶也不用我們退貨款,供應(yīng)商那邊也不用我們付產(chǎn)品打樣的費用,那現(xiàn)在如何財務(wù)入賬呢?
匯算清繳企業(yè)資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)平均值是四舍五入嗎
老師,去年購買的車輛采用年限平均法提的折舊,今年可以使用一次性扣除政策嗎
6000元具體在哪一欄?
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30、藍(lán)稅收金額 職工薪酬明細(xì)表,工資薪金稅收金額和實際金額減去這個6000。