你好。這個多出來的一分,記到營業外支出。
五月份同一個業務開了兩張發票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發票收入,所以在交五月增值稅的時候,賬上和申報表的總稅額不一樣,申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異,就把差異那筆做了調整,借:應交稅費-轉出多交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了!但是因為這筆多交的,在下期抵扣,但因為6月進項大于銷項,所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時候留抵稅額應該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
老師您好,我公司為小規模納稅人,第一季度開的增值稅普通發票上,由于小數位四舍五入的原因,導致我現在發票上和稅控盤里面統計的應交稅費,應交增值稅相差一分錢,請問我這個現在怎樣弄?
老師你好,我們酒店第一季的增值稅有無票收入,交稅的時候會計已經按稅務報表的數上報了,現在我們的賬上與實際繳納相差0.13元,就是我們賬上還有0.13元未交,要怎樣做會計分錄呢?可以直接沖回多計提增值稅嗎?
你好老師,我在做賬的時候平時根據銷售單據計提的增值稅,跟實際開票(就開了一張合計銷售額)發票時候的增值稅差了0.01分,導致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因為平時銷售單沒開發票,但是我計提了稅款,對方結款的時候一次性開了合計金額的發票,導致有個小數點差異
老師你好!因申報增值稅報表時小數點額度數有差異,如按照開票系統算出應交稅為10.4但申報表系統自動算出10.56,當時按申報表的交了10.56,現在導致賬上應交稅費-未交增值稅借方有余額,請問怎樣調整賬務?謝謝!
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
憑證該如何做呢
借營業外支出一分貸銀行存款一分。