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老師你好!因申報增值稅報表時小數點額度數有差異,如按照開票系統算出應交稅為10.4但申報表系統自動算出10.56,當時按申報表的交了10.56,現在導致賬上應交稅費-未交增值稅借方有余額,請問怎樣調整賬務?謝謝!

2022-06-25 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-25 14:11

你好,可以計入營業外支出

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快賬用戶9899 追問 2022-06-25 14:16

老師,是不是借營業外支出貸應交稅金-未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-06-25 15:11

你好,是的呢,你的理解正確

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你好,可以計入營業外支出
2022-06-25
那去查下8元去哪里比較好,上個月抵減嗎,沒有也不想調話,這個可以這么做借:營業外支出8元; 貸:應交稅費-應交增值稅8元
2020-10-10
您好,那您需要紅字沖回一張,根據期末應交稅費應交增值稅的余額做賬,結轉應交稅費未交增值稅
2021-08-16
我的建議是按照開票取數金額申報,一般不會預警,這樣能保證賬表數據一致。在2月份調整一下,紅沖錯誤的,然后做正確的。
2025-02-10
?你好;? ? 你這個怎么還有三級科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現在 借方有余額;? 你這個實際要繳納不??
2022-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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