那去查下8元去哪里比較好,上個(gè)月抵減嗎,沒(méi)有也不想調(diào)話,這個(gè)可以這么做借:營(yíng)業(yè)外支出8元; 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅8元
老師,您好,小微企業(yè)增值稅稅金預(yù)繳金額比稅務(wù)局系統(tǒng)里顯示的預(yù)交金額少了5元,這個(gè)5元可以在營(yíng)業(yè)外支出里做調(diào)整嗎?如果可以的話,營(yíng)業(yè)外支出下放在哪個(gè)科目里?捐贈(zèng)支出還是新增一個(gè)稅金調(diào)整科目? 感謝您的解答!
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)上季度增值稅稅金預(yù)繳金額余額100元,申報(bào)書(shū)國(guó)稅系統(tǒng)顯示預(yù)交金額余額為100元,是沒(méi)有問(wèn)題的,但是在下個(gè)季度申報(bào)時(shí),國(guó)稅系統(tǒng)顯示增值稅預(yù)交金額余額為92元,少了8元,這個(gè)8元要怎么做調(diào)整?可以計(jì)入:借:營(yíng)業(yè)外支出8元; 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅8元嗎? 感謝您的解答!
您好,老師!我有一家公司名下有房產(chǎn),7月份的時(shí)候,法人把房子過(guò)戶到了自己名下,完稅證明只交了400多元,但是10月份申報(bào)季報(bào)的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)顯示出銷售不動(dòng)產(chǎn)開(kāi)票金額為1867000元,這個(gè)要怎么申報(bào)呢?這個(gè)要交8萬(wàn)多增值稅還需要交什么稅,還有銷售不動(dòng)產(chǎn)那個(gè)表,怎么填差額前和差額后呢?
老師,停車場(chǎng)未開(kāi)票收入21583.33,計(jì)提增值稅稅金1079.17元(自己手工算):專票收入206376.5元,增值稅10318.82元,(因?yàn)閷F毙枰患{10318.82元:老師填增值稅申報(bào)表時(shí)專票收入填進(jìn)去,后系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)納稅10318.83元,與10318.32元,相差1分錢,)我直接這樣做賬可以嗎。由于季度未達(dá)起征點(diǎn)未開(kāi)票收入稅1079.17元應(yīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,少轉(zhuǎn)1分錢可以嗎?借,應(yīng)交稅費(fèi)1079.16元,貸營(yíng)業(yè)外收入1079.16元,這樣應(yīng)交稅金增值稅貸方余額為10318.83元交稅時(shí)就能把賬沖平了,可以嗎?
老師,停車場(chǎng)未開(kāi)票收入21583.33,計(jì)提增值稅稅金1079.17元(自己手工算):專票收入206376.5元,增值稅10318.82元,(因?yàn)閷F毙枰患{10318.82元:老師填增值稅申報(bào)表時(shí)專票收入填進(jìn)去,后系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)納稅10318.83元,與10318.32元,相差1分錢,)我直接這樣做賬可以嗎。由于季度未達(dá)起征點(diǎn)未開(kāi)票收入稅1079.17元應(yīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,少轉(zhuǎn)1分錢可以嗎?借,應(yīng)交稅費(fèi)1079.16元,貸營(yíng)業(yè)外收入1079.16元,這樣應(yīng)交稅金增值稅貸方余額為10318.83元交稅時(shí)就能把賬沖平了,可以嗎?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來(lái),是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開(kāi)一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來(lái)一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問(wèn)休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
老師,感謝您的解答。沒(méi)有抵減,就只是稅務(wù)局系統(tǒng)顯示上季度申報(bào)后的增值稅稅金余額為100,這個(gè)季度申報(bào)看到稅金余額變成92了,上個(gè)季度的期末余額跟這個(gè)季度的期初余額不一樣了,無(wú)緣無(wú)故少了8元,那如果做到營(yíng)業(yè)外支出科目的話,下級(jí)科目是哪一個(gè)呢?稅金調(diào)整還是什么科目呢?
做其他下面,你上個(gè)季度可以截圖給我看看嗎,,增值稅稅金余額為100 這個(gè)是那一欄,自動(dòng)生成嗎,這個(gè)最好是問(wèn)下稅局看啥情況,