可以的,你的處理方式是可以的
老師您好,小規模納稅人, 因為給對方多開了一張增值稅普通發票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數發票了) 當時開正數發票的時候是 借:應收賬款2260元,貸:主營業務收入-物業費2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額22.38元, 開負數發票的時候分錄是:借:應收賬款 負數2260元,貸:主營業務收入-物業費 負數2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數22.38元, 由于紅沖的這個發票是普票,它影響了我財務報表中應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個應交稅費轉回去,使它不影響我專票的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額?
老師,停車場未開票收入21583.33,計提增值稅稅金1079.17元(自己手工算):專票收入206376.5元,增值稅10318.82元,(因為專票需要交納10318.82元:老師填增值稅申報表時專票收入填進去,后系統自動生成應納稅10318.83元,與10318.32元,相差1分錢,)我直接這樣做賬可以嗎。由于季度未達起征點未開票收入稅1079.17元應轉入營業外收入,少轉1分錢可以嗎?借,應交稅費1079.16元,貸營業外收入1079.16元,這樣應交稅金增值稅貸方余額為10318.83元交稅時就能把賬沖平了,可以嗎?
老師,停車場未開票收入21583.33,計提增值稅稅金1079.17元(自己手工算):專票收入206376.5元,增值稅10318.82元,(因為專票需要交納10318.82元:老師填增值稅申報表時專票收入填進去,后系統自動生成應納稅10318.83元,與10318.32元,相差1分錢,)我直接這樣做賬可以嗎。由于季度未達起征點未開票收入稅1079.17元應轉入營業外收入,少轉1分錢可以嗎?借,應交稅費1079.16元,貸營業外收入1079.16元,這樣應交稅金增值稅貸方余額為10318.83元交稅時就能把賬沖平了,可以嗎?
老師,停車場未開票收入21583.33,計提增值稅稅金1079.17元(自己手工算):專票收入206376.5元,增值稅10318.82元,(因為專票需要交納10318.82元:老師填增值稅申報表時專票收入填進去,后系統自動生成應納稅10318.83元,與10318.32元,相差1分錢,)我直接這樣做賬可以嗎。由于季度未達起征點未開票收入稅1079.17元應轉入營業外收入,少轉1分錢可以嗎?借,應交稅費1079.16元,貸營業外收入1079.16元,這樣應交稅金增值稅貸方余額為10318.83元交稅時就能把賬沖平了,可以嗎?老師請回答呀!
老師,停車場未開票收入21583.33,計提增值稅稅金1079.17元(自己手工算):專票收入206376.5元,增值稅10318.82元,(因為專票需要交納10318.82元:老師填增值稅申報表時專票收入填進去,后系統自動生成應納稅10318.83元,與10318.32元,相差1分錢,)我直接這樣做賬可以嗎。由于季度未達起征點未開票收入稅1079.17元應轉入營業外收入,少轉1分錢可以嗎?借,應交稅費1079.16元,貸營業外收入1079.16元,這樣應交稅金增值稅貸方余額為10318.83元交稅時就能把賬沖平了,可以嗎?老師請回答呀!老師老師!
留抵的一萬多購買支架的進項稅額,對應的銷項錢收了票還沒開。我采購線材的票供應商還未開票給我,對應的線材銷項已經開出去。可以先把支架的進賬來抵扣線材的銷項嗎,線材的票收到以后拿來抵扣支架的銷項。
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師租的倉庫人家的貨放在我們租的倉庫里,這個是不是要開,代倉服務費發票,還是開倉儲服務
請問我司報關進口的貨物晶圓單位是“片”,一片有6000個,現在客戶要求我們按單位“個”開票,可以嗎,這樣我們進項和銷項的單位就不一致了。
麻煩圖片這個老師說下謝謝
手板開票是3個點的嗎
老師,壞賬做資產損失,要提供什么資料
老師你看這一列數值都是常規,但是第一行正常,第二行看著正常,一點擊左上角就出現逗號,第三行直接把逗號顯示出來了,我要是匹配VLOOKUP公式我用哪一種呢老師
@郭老師,我們研發部門有7個人,但是有3個研發人員,不想交稅,找的父母承擔工資。所以父母工資也計入研發工資中,現在稅務讓提供研發工資明細,還有學歷證明,那父母沒有學歷怎么辦比較好呢?
老師,公司招了一個做飯阿姨專門給員工做飯,每月根據用餐金額做到相關部門的福利費用,但她購買菜是沒有發票的,請問這個企稅需要調增嗎?
老師,如果轉增值稅1019.17元,應交稅金增值稅貸方10318.82元,然后實際交納時,借營業外支出0.01,借應交稅費10318.82元,貸銀行存10318.82元這樣做賬呢(有點疑問,這樣2022年12月應交增值稅賬面數字跟申報表不一致了?)
不一致沒關系,能合理解釋就行。
用上面第一種方式,還是第二種方式做賬?
建議用第一種方式處理。簡單明了
我也覺得第一種方便,老師現在審計在審計公司賬,看到這一筆沒有問題吧?
沒有問題的,不用擔心。