這種避稅做法違規。對于父母無學歷證明,要向稅務如實說明錯誤操作緣由,剔除錯誤計入工資,重新梳理明細,對員工開展稅務教育,同時配合后續調查。
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結構安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務派遣公司,9月25日發包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務工人員簽定的勞動合同( 發包單位給的樣本)2.所有勞務人員的工資表,銀行卡 3.發票 我們付給勞務公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務人員全當成勞務公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發包單位付工資流水。 方案2.讓勞務人員開發票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業應對稅務等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務派遣合同上是不是應該注明怎么結算,這樣的合同結算是定好每個人多少錢,還是規定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
請教老師,我們勞務公司百分之95的工人都是包工頭手下的,遍布在我們母公司(施工總包)所屬全國各地分公司項目部,通過考勤造工資表母公司專戶代發,為了規避農民工財稅風險,我們嘗試過讓包工頭代開經營所得發票給我公司但幾乎沒人去開,我公司百分之90的項目是外地項目,核定了個稅,雖然外地個稅問題應該是解決了,但剩下百分之10的項目工人也要有2000人左右,那么本地項目2000個工人個稅和2萬個本地加上外地工人社保并沒有解決,由于工人流動性大,也不知具體多少人有農保,加上本公司財務人力有限,如果全員扣繳農民工個稅會計沒有動力去做,或者搜集農保證明也搜不出,請教老師該怎么辦?如果我們和工人的用工合同約定了以完成一定期限的工作任務,那么我們在本地和外地的項目是不是就不存在社保風險了。
11:46<問答詳情你好,民同非宮利組織,經營范圍是技術研究,技術交流,技術轉讓這幾項,現在單位有幾個自己研發的的軟件,往在賣,對方讓我們開13%點的專票,我們的研發成本有工資,技術服務等都在往年,還是普票,那我們這月開出專票的話是必須進項也的是相應的軟件成本進項嗎?還是只要是進項就行?娜娜呢52023-06-2011:37發布45次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師同學你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老師你說的這是什么意思沒聽懂?為什么要普票?請您不要答非所問哦娜娜呢52023-06-2011:42發布12次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,進項不一定非得是技術服務的,那你的人工費,軟件無形資產的都可以啊,你看一下你們的成本都有哪一些啊,研發過程中需要的材料,水電費,研發的工具人工費都可以。2023-06-2011:45你好,我們有這些成本,但是來的發票都是普票都是在往年,今年開出去專票沒有相關進項是否可以是虛開發票嗎?
11:50問答詳情11:46<問答詳情你好,民同非宮利組織,經營范圍是技術研究,技術交流,技術轉讓這幾項,現在單位有幾個自己研發的的軟件,往在賣,對方讓我們開13%點的專票,我們的研發成本有工資,技術服務等都在往年,還是普票,那我們這月開出專票的話是必須進項也的是相應的軟件成本進項嗎?還是只要是進項就行?娜娜呢52023-06-2011:37發布45次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師同學你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老師你說的這是什么意思沒聽懂?為什么要普票?請您不要答非所問哦娜娜呢52023-06-2011:42發布12次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,進項不一定非得是技術服務的,那你的人工費,軟件無形資產的都可以啊,你看一下你們的成本都有哪一些啊,研發過程中需要的材料,水電費,研發的工具人工費都可以。2023-06-2011:45你好,我們有這些成本,但是來的發票都是普票都是在往年,今年開出去專票沒有相關軟件進項是否可以是虛開發票嗎?老師這是實際發生的,請你不要答非所問哦
老師,公司為了申請高新,之前讓前任會計做了一些研發費用,但也沒在科技局做研發立項,僅僅只是賬上做上去了,而且那些數感覺就是假的做上去的,這樣能加計扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發費用那張表沒做加計扣除的,那我現在接過來也是接著給他編些研發費用進去嗎?我看他們計提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計扣除賬上又有研發費用會不會到時稅局來找有什么問題啊?他們實質上沒啥研發投入,就泡藥酒賣藥酒的企業,要說研發人員也只有老板一個人研發怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計提了社保的研發費,而且計提工資的研發費都不是某一個人或某兩個人的合計數來做研發費的,都是對不上的感覺就隨便寫個數上去的
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,這樣不行啊,一直以來都是這么操作的啊,那稅務局還不得罰我們啊。我們就說兼職呢,這樣行嗎
沒有學歷證明也操作不了呀