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老師你好,我們酒店第一季的增值稅有無票收入,交稅的時候會計已經(jīng)按稅務(wù)報表的數(shù)上報了,現(xiàn)在我們的賬上與實際繳納相差0.13元,就是我們賬上還有0.13元未交,要怎樣做會計分錄呢?可以直接沖回多計提增值稅嗎?

2022-05-07 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-07 09:07

你好同學(xué),你是一般納稅人還是小規(guī)模呀,然后你可以反沖當時計提的增值稅的憑證的。

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快賬用戶1690 追問 2022-05-07 09:10

我們是小規(guī)模,還有,老師,我們交稅的時候直接:借:應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸:銀行存款,這樣可以嗎?還是說把銷項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交未交增值稅那里再做交款分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-05-07 09:17

你好,你第一個說的那個憑證就可就是可以的,不需要再集體的直接借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額貸銀行存款就可以的。然后你去反沖那個憑證就可以的。

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你好同學(xué),你是一般納稅人還是小規(guī)模呀,然后你可以反沖當時計提的增值稅的憑證的。
2022-05-07
您好,你這個分錄增值稅科目不是平了嗎?
2019-11-26
同學(xué)你好 那她之前沒做收入稅怎么會和實際的一致呢
2020-09-30
這個需要找稅局協(xié)商這個去申請退稅,你們稅已經(jīng)交嗎,沒有交你找稅局協(xié)商這個按減掉之后去申報看可以不,不行那這個后續(xù)是不是可以申請退稅需要看看你稅局一般是抵減后面需要交,退的少
2020-10-22
如果這個月印花稅申報多了并且已經(jīng)繳納,下個月申報時可以調(diào)整申報金額以扣減差額,這是可行的。 至于賬務(wù)處理,這個月需要調(diào)整印花稅的賬目以反映實際的繳納情況。可以按照以下步驟進行: 1.沖銷上月的印花稅記賬憑證,將上月計提的印花稅用紅字沖銷。 2.重新制作一份新的記賬憑證,記錄正確的印花稅金額。 3.如果還有剩余差額,將差額部分計入“其他應(yīng)收款”或“預(yù)付賬款”等科目,作為對下個月印花稅申報的調(diào)整。 這種處理方式能夠保證賬務(wù)的準確性和一致性,避免因未計提足夠的印花稅而導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險。 至于“應(yīng)交稅費”科目出現(xiàn)負數(shù)的問題,這不會影響公司的稅務(wù)報表,因為稅務(wù)報表是以實際繳納的稅款為準,而不是以“應(yīng)交稅費”科目的余額為準。因此,不需要擔(dān)心“應(yīng)交稅費”科目出現(xiàn)負數(shù)的情況。
2023-11-02
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