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老師,請問下,我們發票都是代開的,增值稅是當月預繳了的,那孕收入時,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅 當月繳納增值稅時, 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應該怎樣做么? 還有像開發票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報的時候不含稅收入就是發票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個季度沒到30萬,既有稅率發票,又沒有稅率發票,這個又該怎樣來申報?

2020-05-02 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-05-02 10:13

您好,您是小規模納稅人是嗎

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您好,您是小規模納稅人是嗎
2020-05-02
你確認收入的時候,就要確認應交稅費—應交增值稅的
2021-03-22
每個月借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 不需要交稅季度末的那個月借應交稅費應交增值稅貸營業外收入 需要交稅次月借應交稅費貸銀行存款 這么做
2021-03-22
您好,貸:營業外收入—政府補助 完整分錄附上哈 小規模納稅人根據小企業會計準則,發生業務時賬務處理為: 借:銀行存款, 貸:主營業務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅。 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉入營業外收入,會計分錄如下: 借:應交稅費—應交增值稅, 貸:營業外收入—政府補助。
2023-04-11
是的,是的,你寫是對的,是轉營業外收入,季度末結轉
2021-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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