您好,把這個科目名稱改了嘛,好像可以修改的(基礎(chǔ)設(shè)置 - 會計科目 選中后 修改)
以前的會計銷項稅和進項稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,接手后,我結(jié)轉(zhuǎn)了到了轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅是有余額,提現(xiàn)的是我未交需要交的,肯定是不存在這個余額的,該繳的都繳了,那么現(xiàn)在這個余額該怎么做?查賬不可能了,時間很久了,查不到,找不到根源
老師,你好! 我增值稅進項”借方“和銷項”貸方“都做好了,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)”未交增值稅“科目下,以前我是直接結(jié)轉(zhuǎn)的。借:銷項 貸:進項 未交增值稅 好像是說有借方專欄和貸方專欄,不能這樣子做是嗎?正確的結(jié)轉(zhuǎn)做法應(yīng)該是怎么樣的,謝謝老師
老師:前會計結(jié)轉(zhuǎn)增值稅一直是結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金這個科目,我知道這不對,應(yīng)結(jié)協(xié)到未交增值稅科目,但是他以前全部是這樣做的,我現(xiàn)在要是改了,以后查賬不好查了。我現(xiàn)在不知道是要按他這個繼續(xù)做下去,還是修改呢?
老師下午好!我剛接手了一個公司帳務(wù),發(fā)現(xiàn)前任會計月底結(jié)轉(zhuǎn)進、銷項稅額時沒通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,而是把差額部分直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣的做法也可以嗎?
老師,我24年年底有些費用暫估了。現(xiàn)在發(fā)票一直收不回來。我現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調(diào)回來嗎?
老師 請教:現(xiàn)在都要求企業(yè)交工會經(jīng)費了嗎
老師好,企業(yè)有研發(fā)費用加計扣除,都是要做研發(fā)費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業(yè),現(xiàn)在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發(fā)放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應(yīng)該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結(jié)果發(fā)現(xiàn),銷售發(fā)票數(shù)量開來9990斤,但是金額券開完了,統(tǒng)計進銷發(fā)票的數(shù)量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業(yè)往來款壞賬計提的依據(jù)是什么?計提比例的選擇?這個有規(guī)范性文件規(guī)定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎?
1.欠供應(yīng)商貨款100萬,未開發(fā)票,公戶沒錢先從甲方專戶代發(fā)20萬,代發(fā)時,借工程施工-材料款供應(yīng)商,貸,應(yīng)收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應(yīng)商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應(yīng)付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現(xiàn)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款
老師,災(zāi)害預(yù)警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
哦,老師,我用的是T3,如果修改,每年的賬都要修改了對吧。
您好,改了會計科目,就全改了,不用去修改憑證