你好,如果實際情況是這樣,沒有問題的
老師,你好!我現在所在的公司是一般納稅人,這兩個月開始因為規??s小,所以有很多設施設備用不上了,全部打包一共5萬元賣給了另外一家小規模納稅人的公司,對方公司昨天從公賬戶轉了5萬元到我公司公賬戶,這樣子走賬沒問題吧?我公司需要給對方公司開發票嗎?這筆款該怎么做賬,應該做什么科目呢?
.方達會計師事務所接受委托,對A股份有限公司2016年度會計報表進行審計。注冊會計師A和B于2017年3月18日完成了外勤審計工作,按審計業務約定書的要求,應于2017年3月25日提交審計報告。公司審計前會計報表反映的資產總額為25000萬元,該年度的利潤總額為780萬元?,F假定存在以下幾種情況:(1)2016年3月28日,A公司取得B公司30%的股權,支付價款900萬元,取得投資時被投資單位資產賬面價值3600萬元(被投資單位各項可辨認資產、負債與其賬面價值相同)。A公司取得股權后,派人參與B公司的生產經營決策,其取得投資時的會計處理為:借記長期股權投資(投資成本)900萬元,貸記銀行存款900萬元。(2)A公司于12月31日與C公司簽訂合同,將賬面價值為500萬元的土地使用權以800萬元的價格轉讓給C公司,于同日向C公司開具發票并收到土地轉讓款800萬元;2017年1月5日辦妥產權過戶手續。A公司于2016年12月31日確認其他業務收入800萬元,其他業務成本500萬元(假定不考慮相關稅費)。(3)A公司2016年6月購置一臺價值50萬元的設備,已入賬,當月由管理部門啟用,但
A股份有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,每次銷售產品的同時結轉成本,12月一日公司銷售甲產品50臺給宏遠公司甲產品的單價售價為4000元,單位成本為3500元,當日產品以及發出宏源以銀行存款支付全部價款及增值稅稅額共計234000元a公司開出增值稅專用發票12月4日,采用支票結算方式,公司銷售積壓原材料一批,價款十萬元不含增值稅,實際成本六萬元已開具增值稅專用發票,全部款項存入銀行12月15日,一公司本月份銷售的30件乙產品于本月因質量問題全部退回,貨款已退還給購貨單位,該產品單位售價為1000元,單位成本為600元12月份a公司已轉賬支票支付創意廣告公司廣告費5000元12月份,一公司發展行政人員薪酬15000元,行政部門專用辦公設備折舊額45000元12月份A公司以銀行存款1000元支付辦理銀行承兌匯票手續費12月份,公司共發生營業外收入兩萬元營業外支出9000元稅金及附加5000元投資收益十萬元假設資產減值損失公允價值變動損益均為零A公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積所得稅稅率為25%,假設所涉及的業務會計核算與稅法規定無差異會計分錄
甲公司為生產的需要,2021年12月20日購入一臺生產用的設備,取得的增值稅專用發票注明的價款為20萬元,增值稅1.8萬元,以銀行匯票的方式結算,該設備與當天投入使用,預計使用10年,凈殘值率為2%,采用直線法計提折舊;2022年1月份,甲公司銷售商品開具的增值稅專用發票注明價款為50萬元,增值稅6.5萬元,該批商品的成本為20萬元;當月對2021年12月20日購入生產用設備的增值稅向稅務機關申請抵扣,稅務機關審核通過并予以抵扣當月應納增值稅;不考慮其他因素,根據上述資料回答下列問題:(1)編寫甲公司購入生產用設備的會計分錄,并說明該設備計提折舊的開始時間(簡要說明理由)。(2)計算2022年1月份,甲公司計提該生產用設備的折舊金額(要求書寫計算過程)。(3)編寫2022年1月份甲公司銷售商品的相關會計分錄。(4)根據上述資料,計算2022年1月份,甲公司應納增值稅的金額。問題是完整的,我都等了快一個小時了
你好,老師,請問公司2018年預付一筆330萬元電池生產線設備訂金,設備總價1000萬,因為后期公司資金困難,現在與轉讓方A公司溝通把設備轉讓,轉賣給另一家公司C公司680萬開具13%專票,請問現在A公司開具13%1000萬的專票,我們公司能抵扣嗎?
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
您好老師 國際航空發票能抵扣進項嗎
老師這題的10000從哪里來的
老師這題的10000從哪里來的
老師,請教你一下:一般情況公司公賬款可不可以在銀行存定期?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發放3月工資用了A公司發放(工資主體錯發放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報),現查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數據?2、A公司發放了工資,人力成本怎么調回到B公司?
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。