你好 12月一日公司銷售甲產品50臺給宏遠公司甲產品的單價售價為4000元,單位成本為3500元,當日產品以及發出宏源以銀行存款支付全部價款及增值稅稅額共計234000元a公司開出增值稅專用發票 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 12月4日,采用支票結算方式,公司銷售積壓原材料一批,價款十萬元不含增值稅,實際成本六萬元已開具增值稅專用發票,全部款項存入銀行 借:銀行存款?,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:其他業務成本 ?,?貸:原材料 12月15日,一公司本月份銷售的30件乙產品于本月因質量問題全部退回,貨款已退還給購貨單位,該產品單位售價為1000元,單位成本為600元 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款? 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本 12月份a公司已轉賬支票支付創意廣告公司廣告費5000元 借:銷售費用,貸;銀行存款 12月份,一公司發展行政人員薪酬15000元,行政部門專用辦公設備折舊額45000元 借;管理費用,貸:應付職工薪酬,累計折舊 12月份A公司以銀行存款1000元支付辦理銀行承兌匯票手續費 借:財務費用,貸;銀行存款 12月份,公司共發生營業外收入兩萬元營業外支出9000元稅金及附加5000元投資收益十萬元假設資產減值損失公允價值變動損益均為零 借:營業外收入,投資收益,貸:營業外支出,稅金及附加,本年利潤 A公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積所得稅稅率為25%, 借;利潤分配—提取的法定盈余公積,貸:盈余公積—法定盈余公積
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經營部,注冊了個體和公司,開發票的走公司,不開發票的走個體,可以嗎