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內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅

2025-04-29 18:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-29 18:47

同學,你好 內帳,沒有影響

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你好? ?那你已經開了就不管他了 。 他們如果不認證抵扣 會形成滯留票 到時你稅務局問道解釋下就行了。? ??
2020-11-26
您好! 直接紅字沖掉原分錄,重新記賬即可
2024-05-22
你好,8月份的賬按照一般納稅人處理,1. 取得旅游服務收入時的會計處理 借 :銀行存款 貸 :主營業務收入    應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2. 支付旅游服務分包款等會計處理 : 借 :主營業務成本 應交稅費——應交增值稅(銷項稅稅額抵減) 貸 :銀行存款
2024-09-04
現在是可以沖紅的. 具體步驟如下:若對方未抵扣該專票,可將發票退回來,按原稅率沖紅,再按現稅率補開發票;若對方已抵扣,則需對方提供開具紅字發票信息表,經其稅務局批準后,把信息表傳遞給公司,再按原稅率沖紅,之后按現稅率補開具發票. 至于12月份的申報表是否只能去大廳申報,需分情況看:若沖紅后銷售額和銷項稅額不為負數,可正常在網上申報;若沖紅導致銷售額或銷項稅額出現負數,一般網上申報無法通過,此時則需到大廳申報.
2024-12-10
實際是一般納稅人給你提供的服務的話不合適違法的
2023-08-07
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