去稅務(wù)局申報的 帶著紙質(zhì)的申報表 公章 身份證
今年5月份我紅沖了去年12月的一張發(fā)票,做的賬務(wù)處理是圖片上面那個。重開的是下面的那張,去年是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人,現(xiàn)在開出的是13%的票,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入為負(fù)的了,今年還沒有發(fā)生銷售,這個季度的所得稅怎么報?
老師,今年開了一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,我做的憑證是這個,去年的發(fā)票,跨年了。不管是否跨年,都是在紅沖的當(dāng)月沖減銷售收入。這樣是對的嗎
去年開出去的發(fā)票,今年這張發(fā)票紅沖,那這張負(fù)數(shù)發(fā)票沖減今年收入,但是今年還沒收入,申報表出現(xiàn)負(fù)數(shù)不允許的怎么辦
#提問#今年一月開的紅沖去年3月開具的發(fā)票,還可以把今年紅沖的數(shù)據(jù)加入去年3月增值稅申報表更正申報嗎?還是今年一月開具的紅沖發(fā)票必須報在今年1月增值稅開票里面??
去年的一張收入沖紅發(fā)票沖未入賬,今年調(diào)賬是,分錄怎么寫不影響今年的收入
開票對方收費(fèi)1181.25元,不開票對方收費(fèi)1100,我們是小規(guī)模納稅人,請問我們是按照哪個金額結(jié)賬更合適,為什么
老師,2024年的估價入賬,匯算清繳時發(fā)票還沒進(jìn)來,要怎么做帳,這樣子做對嗎
老師,我們第一筆憑證,借主營業(yè)務(wù)成本30萬,貸應(yīng)付賬款30萬,第二次借應(yīng)付賬款30萬,貸銀行存款30萬,但是第二次應(yīng)付賬款應(yīng)該支付30萬,但是甲方返給我們10萬返利,我實(shí)際支付20萬,那這個第二次憑證我應(yīng)該該怎么做
老師,預(yù)付賬款貸方是啥意思?是預(yù)收賬款嗎?
段天峰老師回答我的問題
財務(wù)報表及附注,這個附注是公司自己做的嗎
老師請問,營業(yè)總收入包括營業(yè)外收入嗎
請問酒店餐飲部采購的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調(diào)料,肉
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,這題承攬的報酬應(yīng)該是多少的?