對的,是的,這個是正確的。
老師好,去年開了兩張一樣的發票,但收入只有一筆,跨年了我是作廢還是紅沖呢
老師您好 請問老師我是21年12月份開的專用發票 包括開了兩張紅字發票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發票借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-銷項稅 沖銷今年多開收入的借應收賬款(紅字)貸主營業務收入(紅字)應交稅費_銷項稅(紅字)沖銷20年的收入是借應收賬款(紅字)貸待以前年度損益調整(紅字)應交稅費-銷項稅(紅字) 請問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當月收入 納稅申報表的收入怎么確定 按那個數填寫納稅申報表的收入
今年5月份改了去年12月因為審計改賬做了一個銷售紅沖,借應收貸主營業務收入銷項稅。但是發票紅沖是在今年6月份,那我6月份做賬時候是不是做個正數沖掉,再根據發票做個負數呢
老師,今年開了一張銷項負數發票,我做的憑證是這個,去年的發票,跨年了。不管是否跨年,都是在紅沖的當月沖減銷售收入。這樣是對的嗎
是這樣的,去年我開的一張普通發票,但是現在我才發現我多開了一張而且還交稅了,想問一下要怎么處理這張發票,跨月可以紅沖,這跨年了該怎么辦呀
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師,我不太懂,不是掛以前年度損益調整嗎
你好,不用以前年度損益調整的。