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今年5月份改了去年12月因為審計改賬做了一個銷售紅沖,借應收貸主營業務收入銷項稅。但是發票紅沖是在今年6月份,那我6月份做賬時候是不是做個正數沖掉,再根據發票做個負數呢

2022-11-30 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-30 09:52

你好,當時他紅沖是什么原因需要紅沖?沒有開負數發票就紅沖了嗎?

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快賬用戶6858 追問 2022-11-30 09:55

總公司給我們一個銷售合同,我們和客戶簽訂,把之前的總公司向我們采購的合同給紅沖了,相當于我們自己采購材料賣給客戶,之前是我們和客戶簽合同賣給總公司,所以這個相當于我們自己采購了,總公司讓我們做賬做負數紅沖,

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快賬用戶6858 追問 2022-11-30 09:56

當時改賬是今年5月份改的12月憑證,6月份我們開的負數發票

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齊紅老師 解答 2022-11-30 09:58

你好,那就做一個正數的收入,然后再做一個負數的。

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相關問題討論
你好,當時他紅沖是什么原因需要紅沖?沒有開負數發票就紅沖了嗎?
2022-11-30
您好! 當月申報增值稅的銷售金額=藍字發票金額-紅字發票金額(不論開的是當年的還是上年的)
2022-01-12
你好,借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。
2021-06-03
?你好;? ? ? ?補做賬 ;? ? ?把之前收入補做進去 在去紅沖處理 。 你開了紅字信息表 是沒有認證是嗎? ?
2022-05-11
您好,1:如實申報。賬上是如何,那么就怎么申報。 2:您覺得有問題,那么把申報收入填寫0
2021-07-09
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