你好,當時他紅沖是什么原因需要紅沖?沒有開負數發票就紅沖了嗎?
今年5月份我紅沖了去年12月的一張發票,做的賬務處理是圖片上面那個。重開的是下面的那張,去年是小規模,現在是一般納稅人,現在開出的是13%的票,導致主營業務收入為負的了,今年還沒有發生銷售,這個季度的所得稅怎么報?
老師您好 請問老師我是21年12月份開的專用發票 包括開了兩張紅字發票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發票借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-銷項稅 沖銷今年多開收入的借應收賬款(紅字)貸主營業務收入(紅字)應交稅費_銷項稅(紅字)沖銷20年的收入是借應收賬款(紅字)貸待以前年度損益調整(紅字)應交稅費-銷項稅(紅字) 請問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當月收入 納稅申報表的收入怎么確定 按那個數填寫納稅申報表的收入
老師你好,我去年12月份暫估了成本,借:主營業務成本200萬,貸:應付賬款200萬,今年4月份收到了發票,實際收到票是220萬,我把去年的紅沖了,做了這個實際金額,那有差額的那部分怎么入賬?
去年11月份有個5180的收入沒做 原因是當時這張票有誤 12月份的時候我開了紅字信息表但是沒開負數發票 所以那比收入沒入賬 今年1月份的時候把這個這個增值稅交了 。今年3月份的時候才開的負數發票 現在我賬面上因為這比業務賬不平了 怎么辦?
老師好,我單位有應收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業務收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發票給對方,由于合同原因,對方要求只結今年1月份到今年6月份的款,我把電子發票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師,A公司是和村里租的廠房,村里開票給A,然后A 又轉租一部分給B公司,A開房租發票給B公司,需要繳納從租的房產稅嗎
請問公司以前未建賬,去年的收入已到賬未開發票,今年開始建賬,在今年開的發票,那這個發票怎么入賬?
企業買的荒山,不備案能享受免征城鎮土地使用稅?
這個合計金額 是不含稅金額合計 還是價稅合計金額
老師,在一個月內做以前的科目到未分配利潤,然后在匯算清繳表,只要未分配利潤在前就可以是吧
管理費用跟銷售費用2個做混了,導致要調增,我現在要調整成正確的,我填財務報表應該怎么弄呢?
有一個問題,去年款已收,沒開發票,今年開的發票,這個發票怎么入賬?
老師,我想問下個體工商戶查賬征收,我們屬于批發零售進貨賣貨的性質,這種屬于買賣合同吧?個體工商戶印花稅不需要申報?
你好老師我電子承兌4月12號到期,我4月18號就提示付款了怎么辦
園林綠化公司的成本怎么結轉,有分包,采購的樹,水泥,材料等
總公司給我們一個銷售合同,我們和客戶簽訂,把之前的總公司向我們采購的合同給紅沖了,相當于我們自己采購材料賣給客戶,之前是我們和客戶簽合同賣給總公司,所以這個相當于我們自己采購了,總公司讓我們做賬做負數紅沖,
當時改賬是今年5月份改的12月憑證,6月份我們開的負數發票
你好,那就做一個正數的收入,然后再做一個負數的。