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老師,我們第一筆憑證,借主營業務成本30萬,貸應付賬款30萬,第二次借應付賬款30萬,貸銀行存款30萬,但是第二次應付賬款應該支付30萬,但是甲方返給我們10萬返利,我實際支付20萬,那這個第二次憑證我應該該怎么做

2025-04-26 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-26 13:56

你好,返利需要公司給開具發票么,如果開具發票需要確認收入,相當于用應收沖應付了

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快賬用戶7778 追問 2025-04-26 19:18

上游給我們開發票,我們銷售,這種應該怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-04-26 19:33

按照支付的確認應付,都是20萬 因為10萬折扣返利,需要沖成本10萬 借:主營業務成本-10萬 貸 應付賬款-10萬 如果開的30萬發票,需要開工資

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齊紅老師 解答 2025-04-26 19:33

需要開10萬的紅字發票

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快賬用戶7778 追問 2025-04-26 20:04

銀行存款支付20萬,這次應該怎么做

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齊紅老師 解答 2025-04-26 20:10

借:應付賬款 20萬 貸:銀行存款 20萬

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齊紅老師 解答 2025-04-26 20:11

只用確認應付減少就可以了

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你好,返利需要公司給開具發票么,如果開具發票需要確認收入,相當于用應收沖應付了
2025-04-26
同學你好,要先沖回原來計提的分錄,再依據紅沖發票準確做好銷售業務沖減的賬務操作。
2025-01-02
你好。 你第一次付款的時候 借:主營業務成本 33 代:銀行存款 10 應付賬款 23 這次付款的時候 借:應付賬款6 貸:銀行存款 6
2021-01-05
同學你好。你這個情況屬于對方給你的商業折扣,你就按2千記賬就行了
2020-09-18
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發票 第一筆 借主營業務成本-50 貸應付賬款暫估應付款-50 這筆分錄就不應該寫了啊
2024-07-12
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