你暫估的時(shí)候結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有你上面的是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
老師,去年為了不交稅,先做了應(yīng)付暫估,截止匯算清繳的時(shí)候一直沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái),匯算清繳時(shí)已把這筆費(fèi)用調(diào)減,交稅了,現(xiàn)在怎么平帳呢
老師,您好,22年做了暫估成本,23年做匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有收到發(fā)票,匯繳時(shí)把暫估的這部分調(diào)出來(lái),賬務(wù)處理怎么做呢
老師,您好,22年做了暫估成本,23年做匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有收到發(fā)票,匯繳時(shí)把暫估的這部分調(diào)出來(lái),用作賬務(wù)處理嗎
老師,2022年發(fā)票沒(méi)開做了暫估,所得稅匯算清繳清繳前發(fā)票進(jìn)來(lái)了,這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做
老師您好!2023年末我做的成本暫估,2024年匯算清繳前回來(lái)一部分發(fā)票了,還有一部分沒(méi)回來(lái),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師。我想問(wèn)一下。高新技術(shù)企業(yè),如果能用以前年度未彌補(bǔ)的虧損,,,是不是不需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除里面的費(fèi)用明細(xì)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們租商場(chǎng)的其中一個(gè)店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現(xiàn)在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個(gè)展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務(wù),那我們可以給他開展位服務(wù)費(fèi)嗎,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有展位。
老師你好! 不用支付的折扣費(fèi)用,怎么入賬?
我們公司是吊機(jī)租賃有限公司,公司名字沒(méi)有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點(diǎn)稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個(gè)體工商戶
成立運(yùn)輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個(gè)月做內(nèi)賬,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問(wèn)老師,工商年報(bào)的利潤(rùn)總額是填財(cái)務(wù)報(bào)表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒(méi)有業(yè)務(wù)法人一直申報(bào)工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會(huì)計(jì)衡等式 資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對(duì)嗎 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對(duì)嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會(huì)計(jì)等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬