是的,就是那樣做的哈
計提繳納增值稅,一般納稅人 計提 借:應交稅費—應交增值稅~轉出未交增值稅 貸:應交稅費~未交增值稅 繳納 借:應交稅費~應交~轉出未交增值稅 貸:銀行存款 增值稅一直這么做分錄的,對嗎,缺步驟嗎
老師,小規模納稅人的增值稅繳納的時候還需要計提嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應交增值稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
繳納增值稅做賬;借應交稅費_增值稅_轉出未交增值稅 貸;應交稅費_未交增值稅 繳納時;借:應交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?
月末結轉時若銷項大于進項 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 次月繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 那月末結轉時候的借方轉出未交增值稅豈不是一直有金額?
請問繳納增值稅的分錄,借:應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:未交增值稅 交稅借:未交增值稅 貸銀行存款。想請問老師轉出未交增值稅借方余額怎么結轉?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司全額繳納社保,報個稅的時候社??圪M,醫保扣費是不是可以直接填0,繳納社保費的時候會計分錄,借:管理費用-社會保險費 貸:銀行存款
獨立核算的分公司注銷,把試駕車過戶給了總公司,總公司還有未收回的應收分公司款項,二手車發票30000元,但車輛價格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請問老師,我們采購,對方提供專票3%的發票,總額是20000,然后我們要求對方開具13%給我們,他們給我們在20000基礎上再加2000元,那么我們劃算不,應該付多少錢給對方
只交社保的分錄,公司全額承擔怎么寫?
公司有個股東撤了,公司購買了她的股份且已經支付,那會影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補公司支付給撤走的股東股份