你好;? ? ?你要調(diào)增處理; 你去寫 《納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表》第15行“(三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出”:第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人會計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額;第2列“稅收金額”填報(bào)按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的金額,即:“本行第1列×60%”與當(dāng)年銷售(營業(yè)收入)×5‰的孰小值;第3列“調(diào)增金額”為第1-2列金額。 ?
老師您好 我想想你咨詢一個(gè)問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費(fèi)的發(fā)票 但是在今年9月份的時(shí)候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費(fèi)的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計(jì)局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說是住宿費(fèi) 。 這個(gè)問題我應(yīng)該怎么處理啊! 我們是因?yàn)榫频甑馁Y質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
您好,老師,我這邊稅務(wù)稽查我們公司前年收到的假發(fā)票計(jì)入了管理費(fèi)用,稽查局那邊需要我們進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,這個(gè)我需要怎么調(diào)整呢,我們公司是農(nóng)業(yè)企業(yè),是免征企業(yè)所得稅的
老師我們公司是做魚苗的 19年購入一批魚苗 入的消耗性生物資產(chǎn) 但是錢是員工墊付 20年員工取得發(fā)票報(bào)銷 但是是其他方開具的 現(xiàn)在收到稅務(wù)通知 說我們接收了虛開發(fā)票 需要我們調(diào)整企業(yè)所得稅申報(bào)表 我們業(yè)務(wù)確實(shí)是真實(shí)發(fā)生的 需要調(diào)整之前的賬嗎?還是只需要調(diào)整應(yīng)稅所得額呢?
稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)我們公司兩年前收到一張酒店的普通發(fā)票是虛開,住宿是實(shí)際發(fā)生的,當(dāng)時(shí)進(jìn)的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),要求我們填寫企業(yè)所得稅申報(bào)調(diào)整,應(yīng)該怎么填
老師,最近發(fā)現(xiàn)公司在19年第四季度開出去的兩張普票沒有做收入,現(xiàn)在我們需要進(jìn)行當(dāng)年年度申報(bào)更正,實(shí)際收入420374.77,管理費(fèi)用223,939.78,稅金及附加237.5,我們是小微企業(yè),第一到四季度都沒有繳納過企業(yè)所得稅能幫我看一下我們應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅嗎?
老師,婚慶公司因?yàn)槎嗟亩际莻€(gè)人都不要發(fā)票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發(fā)票的從公司公戶走賬,不開發(fā)票的從個(gè)體公戶走賬可以嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi),是在匯算清繳的時(shí)候調(diào),還是說平時(shí)在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候就要調(diào)成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現(xiàn)金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預(yù)收賬款(待清算)開發(fā)票再做,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,
老師,月底我計(jì)提4月的工資,這個(gè)數(shù)從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認(rèn)收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進(jìn)老板私戶了不確認(rèn)收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個(gè)需要走稅費(fèi)及附加
什么情況下收到對方開給我們的發(fā)票借記在建工程
小規(guī)模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現(xiàn)在賬本調(diào)整過來了,現(xiàn)在我是需要回去更改第四季度企稅報(bào)表還是等匯算清繳調(diào)整?匯算清繳調(diào)成本可以嗎?