同學你好 填寫減免稅明細表
老師您好,我公司是小規模,第四季度沒有超過30萬,填寫增值稅申報表的時候,小微企業免稅額只能按照百分之3的金額填寫,但實際今年是按百分之1計算并且免稅,按百分之1填寫申報不了
老師,我是小規模,這個季度沒有超過45萬,但是開了專票,不是只需要交專票的稅金嗎 增值稅減免申報明細表哪里,我是只要填寫專票的減免稅額按1%嗎
小規模納稅人適用3%減按1%的政策,第二季度申報的季度銷售額未超過45萬,申報增值稅時主表的第18欄“小微企業免稅額”應如何填寫?
老師,我剛看實操課老師舉了這個例題:有個普票60萬,無票收入5萬,專票4萬的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒有超過45萬就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過45萬在第10欄不填,要到減免稅申報表里填!不是不管開多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動不超過500萬,就是小規模納稅人!
老師好,小規模納稅人,第二季度全部開的普票收入為528843.67元,稅額為0,現在填增值稅申報表,填第10欄,保存不了,超過45萬了,不填這里,填哪里呢,稅額最終為0的
完全在境外的費用,需要繳納增值稅嗎,要備案嗎?
老師,這樣的我們要轉私人貨款,但是開票給我們的是公司,怎么轉呢
機動車發票是電子的還是紙質的?
老師您好,工商年檢,網站和股權變更都沒有怎么申報
當天來回有沒有差旅補貼?
老師,公司注冊資本實繳了,現在想注銷公司,錢在銀行存款科目,怎樣可以從銀行存款科目提款出來?
哪里能看到山東青島社保模板?
老師這個例題中不管取得500是專票還是普通票,是一樣的做賬是吧都不抵扣老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬把這個差額做到營業外收入,就是借銷項稅額47.62-23.81,貸營業外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎
老師好,電子稅務局有歷史遺留2017票未抵扣,財務軟件賬是平的,稅務局這兩月發短信說有申請退稅額,怎么處理呢老師
老師充值給別的公司食堂吃飯,他們沒有發票給我們可以嗎?
減免明細表前面的名目選項只有1%的。要選這個嗎?
同學你好 對的 要選的