若消費(fèi)完后,后期開(kāi)發(fā)票,也可以稅前扣除
老師,別公司到我們食堂吃飯,一個(gè)月1500元,我們公司能給對(duì)方公司開(kāi)餐票嘛?
老師我們是勞務(wù)公司,派遣員工在派遣單位食堂吃飯?jiān)趺唇o對(duì)方開(kāi)發(fā)票,對(duì)方食堂采購(gòu)的食品款可以直接支付給我們嗎?由我們?cè)谥Ц督o食品供應(yīng)商可以嗎?
老師我們是勞務(wù)公司,派遣員工在派遣單位食堂吃飯?jiān)趺唇o對(duì)方開(kāi)發(fā)票,對(duì)方食堂采購(gòu)的食品款可以直接支付給我們嗎?由我們?cè)谥Ц督o食品供應(yīng)商可以嗎? 這樣的業(yè)務(wù)開(kāi)票內(nèi)容是什么?可以這樣嗎?
老師,您好!我們的供應(yīng)商的員工要在我們公司食堂吃飯,但是我們食堂沒(méi)有經(jīng)營(yíng)許可,那這種怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師,老板開(kāi)了一個(gè)老人頤養(yǎng)院但是吃飯食堂是老板的親戚開(kāi)的個(gè)體小食堂,不做賬也不開(kāi)票給我們的,我們員工吃飯是充卡去食堂刷卡買(mǎi)飯菜可以列支表格每人一個(gè)月的金額入賬嗎
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),航次是國(guó)內(nèi)裝貨到國(guó)外卸貨,或者國(guó)外裝貨到國(guó)內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國(guó)籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開(kāi)出去馬來(lái)西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶,核定征收的一個(gè)月不超3萬(wàn),超了會(huì)收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤(rùn)就高,能舉例子嗎