可以的,可以這么做的。
我公司以前的食堂賬是在公司賬上來,然后今年領導讓我們從公司賬分出來設立單獨一套食堂賬,但是這套食堂賬是不對外的,食堂賬上沒銀行存款這個科目,都是從公司賬上用銀行付款給供應商,而且員工沖飯卡也有我們公司下的分公司員工沖值也是沖100增100,以前都是各分公司直接打給我們公司賬戶上,現在食堂賬分開了,各分公司打給我的沖值錢我怎么在食堂什么賬上做?各分公司肯定是打給我們公司賬上不打給食堂賬的,這種情況我怎么處理賬務?
公司經營范圍有供應鏈管理、農產品銷售,對外承包食堂,對方提供廠地,我們采購食材,支付廚房員工工資,按用餐人數收取餐費,開發票給客戶,可以開企業管理服務或者是現代服務嗎?
老師,我們是餐飲公司,承包的是學校食堂,然后再把食堂分檔口承包給經營人(經營人沒有工商注冊),但是經營人的營業流水會先到我們公司,再由我們公司給經營人,這種情況下我們可以公對私直接轉賬給對方嗎?還是需要對方給我們開具發票才能轉給對方?
老師我們是勞務公司,派遣員工在派遣單位食堂吃飯怎么給對方開發票,對方食堂采購的食品款可以直接支付給我們嗎?由我們在支付給食品供應商可以嗎?
老師我們是勞務公司,派遣員工在派遣單位食堂吃飯怎么給對方開發票,對方食堂采購的食品款可以直接支付給我們嗎?由我們在支付給食品供應商可以嗎? 這樣的業務開票內容是什么?可以這樣嗎?
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理
像這樣的業務怎么做賬,開票內容怎么開,付給食品供應商的款,他們給我們開發票嗎?怎么做賬
你好,直接開食品的就可以了,你們單位做福利費借主營業務成本,福利費 貸應付職工薪酬,福利費 借應付職工薪酬,福利費貸銀行存款。
開票內容*人力資源服務*餐飲 是不是這樣開票
餐飲服務,它屬于生活服務的,餐飲的稅收編碼是餐飲服務。
開了票怎么做賬,支付采購食品的發票怎么入賬
借主營業務成本,福利費貸,應付職工薪酬福利費 開的發票
支付出去借應付職工薪酬,福利費貸銀行存款。
勞務公司,代收餐費開餐飲發票 開票內容這樣可以嗎? *餐飲服務*餐費 代付會不會收到食品供應商的發票,收到怎么做賬
代收代付的不需要開發票,他有代收代付的證明就可以的,確定一下這個是對方代收代付的嗎?
我們公司是勞務公司,代收需要給對方公司開票,對方要票做賬,怎么處理
看一下你有餐飲的經營范圍嗎?這個需要有資質的,沒有的不可以。
派遣的員工吃飯的是誰,負擔勞務公司還是用工企業?
用工單位
你們單位走代收代付,直接讓提供餐飲企業給他開發票不可以嗎?
單位收到了錢,出一個委托書,支付給餐飲公司。
用工單位負擔,現在用工單位需要把采購食堂的食品費讓我們代收代付
代付工資開票內容是這樣*人力資源服務*工資 平時代收代付工資是這樣開票的
工資、薪金,還有他的勞務費,你們單位收取的管理費是人力資源,沒有錯過 餐飲的這一個,你要么坐到你的勞務費里面,要么就不給他開發票,餐飲的你們是開不了。
對方企業的意思是不是讓你們開到勞務費里面?
工資在你單位申報,他們單位做了福利費,他沒法抵扣所得稅,你們單位做福利費的話,你可以抵扣所得稅的
不是餐飲公司,是他單位食堂自己采購,現在讓我們代收代付
那你們更開不了發票了,采購的這些食品你們單位也沒有,這些經營范圍應該是開肉類、蛋類、蔬菜的。
也許是我描述的不清楚,我們勞務公司收企業款的時候,企業需要我們開票,我們勞務公司付食品采購商的款的時候食品供應商給我們勞務企業開票,怎么樣的情況,老師幫忙看看行不行
直接開到勞務費里面就可以的。