這個是系統(tǒng)問題,這個出來免稅額是按3% 忽略就可以,
老師您好,我公司是小規(guī)模,第四季度沒有超過30萬,填寫增值稅申報表的時候,小微企業(yè)免稅額只能按照百分之3的金額填寫,但實際今年是按百分之1計算并且免稅,按百分之1填寫申報不了
老師好,小規(guī)模公司季度銷售收入不超45萬,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,這個增值稅是按不含稅收入的百分之1還是百分之3算呢,增值稅申報表的減免稅額是按3算的,開票軟件是按1算的
您好老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,1到3月份開具發(fā)票30000,其中1萬是1月份開的按照3%開具的,其余是按照1%開具的,那么增值稅申報時按照30000/1+1%。計算出銷售額,填寫到增值稅及附加費申報表的小微企業(yè)免稅銷售額內(nèi),不用填寫減免稅申報表了吧
小規(guī)模公司企業(yè)所得稅年報時,減免稅收入的金額是按賬面上的百分之一還是按照季度申報的增值稅申報表上百分之三的免稅計算去填列?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們?nèi)绻_出差額納稅全額開票的發(fā)票1000-500只能是5%嗎然后應(yīng)交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設(shè)500是不含稅收入)
購?fù)恋厥掷m(xù)計入土地成本計算房產(chǎn)稅嗎
工資表里面的應(yīng)發(fā)工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經(jīng)營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應(yīng)商打了筆貨款,沒有報關(guān)單,現(xiàn)在應(yīng)交稅,怎么交關(guān)稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內(nèi)容
請問老師,外貿(mào)企業(yè)要是出口退稅退不了,進(jìn)項稅額可以用于內(nèi)銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據(jù)稅務(wù)報表來填寫,稅務(wù)報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準(zhǔn)確啊?畢竟月最后一天也可能發(fā)生業(yè)務(wù)啊
郭老師,個稅公司沒扣員工的,要怎么做賬處理
老師,那我這邊申報企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表,關(guān)聯(lián)關(guān)系沒有,但是保存不了怎么辦
你需要問你稅局我之前看稅局說明是沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系不需要申報這個
謝謝老師
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了