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您好老師是這樣的,我這個月的進項多了銷項稅三千多,然后我申報增值稅時在附表一上做了未開票收入。然后我下個月是否要補開發(fā)票?然后下個月申報增值稅時應該怎么弄?

2023-01-03 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-03 15:05

同學你好 這個直接補開就可以

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快賬用戶8454 追問 2023-01-03 15:06

那下個月申報增值稅稅不需要在附表上沖紅嗎

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快賬用戶8454 追問 2023-01-03 15:10

因為我這個月把上個月未開票的補開了,那么下個月等于又會有這筆銷項稅存在不是嗎,那么我進項稅就不夠正常抵嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-03 15:14

同學你好 進項小于銷項要交增值稅

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同學你好 這個直接補開就可以
2023-01-03
你好,你這個咋是附表3?這個是附表1 ,需要你這個減掉之后再去填寫,附表1 未開發(fā)票負數(shù)可以填寫么,不能就 減掉填寫開發(fā)票界面,
2021-10-13
同學你好 你是一般納稅人嗎? 未開票收入實現(xiàn)當月在附表一未開票列正數(shù)填列 實現(xiàn)的月份 在在附表一未開票列負數(shù)填列
2020-09-11
你好,五月份就直接零申報就可以。
2024-06-12
你好,是的呢你的理解正確
2024-05-11
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