你好,你這個咋是附表3?這個是附表1 ,需要你這個減掉之后再去填寫,附表1 未開發(fā)票負數(shù)可以填寫么,不能就 減掉填寫開發(fā)票界面,
想問一下,附表三,比如我上個月申報的未開票收入錄進去了申報了稅,然后這個月我開發(fā)票了,我現(xiàn)在需要調減,我應該怎么填,然后填完附表三會在主表哪塊顯示出來呢?
請問我在9月份已經(jīng)預交了8月份未開發(fā)票的稅額,然后這個月申報表(增值稅納稅申報表)應該怎么填寫申報啊?現(xiàn)在主表上自動顯示應該繳納的稅額,應該怎么填寫避免重復繳稅?
您好老師是這樣的,我這個月的進項多了銷項稅三千多,然后我申報增值稅時在附表一上做了未開票收入。然后我下個月是否要補開發(fā)票?然后下個月申報增值稅時應該怎么弄?
你好,老師,我上月作了退稅勾選,并且申報增值稅的時候附表二26欄我也填寫數(shù)據(jù)了,但是等到下月申報退稅的時候,在自檢模塊顯示發(fā)票與報關單不一致,然后進行了重新開票,那么本月我申報表如何填寫呢
請問老師,增值稅上一所屬期我申報了一部分未開票收入,這個月我把發(fā)票開出來了,那么在增值稅申報表附表一中,我是不是要在未開票欄次,把上月已申報的未開票做負數(shù)填列?
24年房租發(fā)票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發(fā)票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產(chǎn) 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產(chǎn),10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產(chǎn) 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財報數(shù)據(jù)錯了,上傳電子稅務局財報的營業(yè)收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數(shù)據(jù)是錯的,更正過后正確的營業(yè)收入是58000,凈利潤是-10000多,小規(guī)模免稅,營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導致營業(yè)收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產(chǎn)一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業(yè)實際經(jīng)營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
我沒懂,你的意思是我在未開票收入填負數(shù)?
是,附表1 未開發(fā)票 負數(shù)填寫, 你填寫不了,要是開13% 貨物專票話,那這個減掉未開發(fā)票? 專票 13%剩下填寫,
啊,專票那個呢些是自動出來的啊
需要減掉之后填寫,需要自己修改下 你現(xiàn)在是不是未開發(fā)票不能填寫負數(shù)??