如果說你之前已經交稅,你后面再開票的時候,你再申報表填寫的時候,就是未開票銷售額負數,開票銷售額幀數不會多交稅。
上月申報了增值稅預繳稅款,然后申請延期繳納,預繳稅款沒有入庫,這個月開具發票,填寫增值稅申報表時填寫預繳稅款抵減,但無法申報,顯示分次預交稅額不通過,這是怎么回事?
請問,企業是一般納稅人,9月繳納了280元的稅控盤的費用,9月申報的時候忘記填寫了,這個月有增值稅要繳納,這個月抵扣,這個月的納稅申報表應該怎么填寫?
我5月份的稅款為2萬已經繳納了,然后7的時候我報6月份的稅,在主表30欄里面我沒有填寫2萬,那么現在8月份了這2萬我應該填寫在那里?
老師,2月份交的增值稅,3月份退回來了,申報表應該怎么填寫,另外本年累計在2月份已顯示繳納,3月份還需要更改嗎
請問我在9月份已經預交了8月份未開發票的稅額,然后這個月申報表(增值稅納稅申報表)應該怎么填寫申報???現在主表上自動顯示應該繳納的稅額,應該怎么填寫避免重復繳稅?
老師那建筑勞務公司一般計稅還可以差額開票嗎,
你好,老師,應聘了去公司做出納,請問第一天去公司需要做些什么,最主要交接什么呢
#老師#,企業2018年付款給供應商,供應商也開了發票,但發票未做賬,到2024年才把發票做賬了,2025年現在匯繳,這張發票要不要納稅調增
提取法定盈余公積的分錄怎么寫
老師一般納稅人一般計稅差額納稅實質就是銷項減去進項是吧,就是只要開一般計稅的稅率,就不可以差額開票,用銷項減去進項就可以了,然后簡易計稅差額納稅就是可以差額開票,然后稅率按簡易計稅稅率走,也不可以抵扣,是這個意思嗎
所得稅退稅幾塊錢會被查嗎,退稅都需要哪些流程
老師,社保我今天增加員工,入職時間4月1日開始,這個員工這個會扣費嗎?
郭老師,其他老師不要接,個體工商戶,每個月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧?這個所得是企業所得還是個人所得呢?服務行業不需要繳印花吧
年度匯算清繳,出租固定資產收入,包含水電費嗎?
海運提單和報關單上的收貨人名稱不一致,這個影響退稅嗎?
是的,就是我9月份開的發票當月就交納稅額了,因為稅務局要求,就等于預交了,所以這個月申報主表自動還是顯示出來銷售額
主表自動出來銷售額數字,不好改成負數啊,怎么填寫?
老師人呢?
你的意思意思就是說之前是預交對吧,那你現在直接在那個已交稅額里面把你預交的填進去就可以,第一姐,你本期要交的也沒有重復交稅。
是這樣的,但是申報還是顯示要交稅
截圖看一下發圖片
看到了嗎?
應該繳納600多 預交納500多 補繳納幾十,你覺得是哪個數據不對
申報后顯示繳納703塊
按你這個圖片的話,你只需要補交幾十塊錢就行了,看你最后一行。
提交申報就顯示703
那你看一下是不是還有其他的稅啊,但是你這個表里面的增值稅就只有幾十塊錢,不會是700多的。
沒有其他的
你這里30行的數據是你手動填進去的嗎。