你好,五月份就直接零申報就可以。
我 有 2 張發(fā) 票 在3月 已。 經(jīng)認 證,4 月 銷 售 方 稅 率 開 錯了,我開 了紅 字 信 息 表并 且 已 經(jīng) 上 傳,審 核 通 過,我該 怎樣 做分 錄呢,在5月申 報 4 月 增 值 稅 時 該 如 何 申 報 呢?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
我們5月份是小規(guī)模納稅人,5月份的時候開了一張13200的服務(wù)票,然后6月份變成一般納稅人了,現(xiàn)在要填增值稅納稅申報表這個我應(yīng)該往哪填
老師,我們4月28是收到一份增值稅專票,然后5月份申報增值稅的時候正常抵扣了,可是銷售方在沒有通知我們的情況下把這張票作廢了,然后又在5月份重新開了這張票。后來銷售方說是在4月30號就將這張票作廢了,可是我們5月份正常抵扣了這一部分稅費,我問一下這個5月份重新開的這張票能不能入到4月份的賬里面?
公司4月末開了一張藍字發(fā)票10萬元,5月10日公司按4月數(shù)據(jù)正常申報增值稅并繳款相關(guān)稅費,5月13日客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯誤要求開具該張紅字發(fā)票,公司核查后開具了相信紅字發(fā)票,同時也開出了正確的藍字發(fā)票,請問該紅字發(fā)票在申報5月增值稅時如何賬務(wù)處理?因為4月已正常報稅
老師您好,麻煩問一下工商年報的實繳出資時間是公司章程約定的出資時間還是說2024年年報就填2024年呢
老師,新接的超市的賬需要全面盤一次庫存嗎
小規(guī)模開專票,票面顯示多少稅就交多少稅吧,
老師,員工旅游的車票,住宿票,也要交個人所得稅嗎
老師,有個員工要求老板用個人卡轉(zhuǎn)給非這個員工本人的銀行卡上,可以這樣操作嗎?有什么風(fēng)險嗎?要我們老板直接用公戶先轉(zhuǎn)給老板自己的卡,再轉(zhuǎn)給那個人指定的卡上
一般納稅人在電子稅務(wù)局有個發(fā)票管理里面查詢的已收到的發(fā)票是不是可以打印做賬啊?就不需要對方發(fā)我們電子發(fā)票了
法人的債權(quán)入股,有實繳驗資報告,別的企業(yè)欠法人錢,這個做為入股資本行嗎,有沒有風(fēng)險
老師您好 提取盈余公積是從未分配利潤里面提取還是從凈利潤里面提取呀?課見里面說是從未分配利潤提取盈余公積 編的分錄偏又是:借:利潤分配 貸:盈余公積 這里的借方又不是未分配利潤 會解答問題的老師麻煩接一下 謝謝
老師,問一下當(dāng)月開票的不確認收入可以嗎?分錄怎么寫
甲公司業(yè)務(wù)人員不提供業(yè)務(wù)單據(jù),財務(wù)做不能及時入賬,財務(wù)主動要還是業(yè)務(wù)員提供什么做什么?
老師,跟您確認一下,這個月銷售額一正一負抵消后就是0,確實沒有其他業(yè)務(wù)了,然后就零申報就行了,是吧?
對,如果沒開其他發(fā)票就是零申報就行了。