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老師,我公司4月份開了一張4.8萬的發(fā)票,銷項稅5月申報時已經(jīng)交了,然后5月底發(fā)現(xiàn)開錯了,沖紅后重新開了一張,我這個月申報5月增值稅的時候增值稅申報表應(yīng)該咋填呢?

2024-06-12 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-12 10:08

你好,五月份就直接零申報就可以。

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快賬用戶9321 追問 2024-06-12 10:10

老師,跟您確認一下,這個月銷售額一正一負抵消后就是0,確實沒有其他業(yè)務(wù)了,然后就零申報就行了,是吧?

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齊紅老師 解答 2024-06-12 10:12

對,如果沒開其他發(fā)票就是零申報就行了。

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你好,五月份就直接零申報就可以。
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