提取盈余公積是從凈利潤提取。“借:利潤分配 貸:盈余公積” 中,“利潤分配” 是總科目,“利潤分配 —— 提取盈余公積” 是二級科目 ,年末該明細(xì)科目余額會轉(zhuǎn)入 “利潤分配 —— 未分配利潤” ,實(shí)質(zhì)是從凈利潤提取并影響未分配利潤。
老師:請問一下,公司從13年到20年未分配利潤有150萬,一直沒有計提盈余公積,請問下,可以以未分配利潤的累計數(shù)來計提盈余公積(10%)和任意盈余公積(5%)嗎?分錄:1、計提時:借:利潤分配——提取法定盈余公積 (10%)貸:盈余公積——法定盈余公積;2、結(jié)轉(zhuǎn)時:借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積。
老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 到利潤分配是這樣嗎? 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細(xì)科目,提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤。
老師,我去年做的計提盈余公積是這么做的:借:利潤分配-未分配利潤。貸:盈余公積:法定盈余公積。是不是做錯了?是不是應(yīng)該先借:借:利潤分配:提取法定盈余公積,貸:盈余公積:法定盈余公司。然后再結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積:借利潤分配:未分配利潤,貸:利潤分配-提取法定盈余公積。謝謝老師
老師,我轉(zhuǎn)到利潤分配的是這樣:借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤。 但你的分配分錄是:借:利潤分配_提取法定盈余公積 貸:盈余公積_法定盈余公積,那我的利潤不是在:利潤分配-未分配利潤這個科目嗎,怎么是從利潤分配_提取法定盈余公積分走?
你好,比如1-11月份把管理的工資計入生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,12月份要調(diào)整出來,怎么寫
樸老師接,老師進(jìn)料加工手冊,一年當(dāng)中有多個手冊,基本上每個月都有新的手冊,進(jìn)料以后,手冊會在一年當(dāng)中不同的月份分成不同的報關(guān)單生產(chǎn)成產(chǎn)品出口,在記賬的時候應(yīng)該怎么領(lǐng)料,怎么區(qū)分不同的手冊呢?
裝修期間買的桌子空調(diào)要進(jìn)裝修費(fèi)嗎?
老師應(yīng)納稅額等于不含稅收入乘以稅負(fù)率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點(diǎn),提交響應(yīng)文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
你好 公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對吧
在做中級會計實(shí)務(wù)寫分錄是題目是萬元,寫會計分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費(fèi)如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?