借在建工程50萬 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項65000, 貸銀行
廈興公司? 2×22 ?年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)6月6日,公司向玉溪工廠購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票列明價款為80000元,增值稅稅額為10400元,設(shè)備運達公司過程中又發(fā)生運輸費500元及增值稅45元、保險費100元及增值稅6元、裝卸費400元及增值稅24元,用銀行存款支付全部款項設(shè)備經(jīng)驗收合格,交付生產(chǎn)車間使用。 (2)6月12日,公司向福躍工廠購入需要安裝的新機器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上列明買價230000元,增值稅稅額29900元,價稅款尚未支付;另以銀行存款向中閩公司支付該設(shè)備的運輸費1000元及其增值稅90元。機器設(shè)備已驗收合格并出包進行安裝。6月28日,用銀行存款支付安裝費2000元及其增值稅180元。6月28日,安裝完畢,經(jīng)驗收合格達到可使用狀態(tài),交付生產(chǎn)車間使用。 (3)6月30日,企業(yè)購入新機器設(shè)備1臺,買價50000元,增值稅稅額6500元,包裝費200元,包裝費增值稅12元,運輸費800元,運輸費增值稅72元,全部款項已用銀行存款支付,機器設(shè)備已驗收并投入安裝。7月7日,在安裝過程中耗用材料2400元。7月30日,經(jīng)結(jié)算,設(shè)備安裝過程中耗用人工1400元。7月30日,安裝完畢,經(jīng)驗收合格達到可使用狀態(tài),交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
購入一臺需要安裝的機器設(shè)備,發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)購入一臺需要安裝的機器設(shè)備,專用發(fā)票上注明設(shè)備價款為390,000元,增值稅50,700元,支付的運費為2,000元,運費增值稅為180元。款項已通過銀行支付,設(shè)備直接交付安裝。2)安裝上題設(shè)備領(lǐng)用原材料一批,實際成本36,300元,該批材料購入時的進項稅額為4,680元。3)安裝上題設(shè)備領(lǐng)用企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實際成本28,000元,該批產(chǎn)品的市場售價為40,000元。4)安裝上題設(shè)備發(fā)生的人工費用為45,000元,用銀行存款支付的其他費用為6,000元。5)上題設(shè)備安裝完畢交付車間使用。要求編制相關(guān)會計分錄
甲公司購入需要安裝的機器設(shè)備一臺,用銀行存款支付買價一萬元增值稅進項額稅1300元,運輸費200元,運輸費增值稅22元,合計11522元,設(shè)備安裝費用500元,增值稅85元,該機器設(shè)備安裝完工后交付使用編制相關(guān)的會計分錄
3、購入一臺生產(chǎn)用機器設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明價格為500000元,增值稅65000元,設(shè)備運抵企業(yè)過程中發(fā)生運費(含稅)4360元,全部款項以銀行存款支付。
大華公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2022年3月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下(1)3月1日,購人不需要安裝生產(chǎn)設(shè)備一臺,以銀行存款支付價款300000元及增值稅額39000元(2)3月12日,購入需要安裝設(shè)備一臺,以銀行存款支付買價500000元,增值稅額65000元,支付費并取得增值稅專用發(fā)票,注明的運輸費1000元,增值稅稅額90元,款項全部以銀行存款支付。
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發(fā)票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設(shè)計費20000元,是先做預(yù)付賬款里面還是做一筆銷售費用呢?還是計入包裝原材料成本內(nèi)?
老師,紅沖發(fā)票時當月有了可退增值稅稅額,掛在應(yīng)交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現(xiàn)在客戶退貨要開紅字發(fā)票,但本月沒有銷賬,會導(dǎo)致本月銷項為負數(shù),請問處理申報和退稅嘞?
老師,我們有個供應(yīng)商,他們家有兩個抬頭,我們老板付預(yù)付款的時候,付到A抬頭上了,現(xiàn)在要開發(fā)票了,能用B抬頭開的發(fā)票嗎?
老師請問,有同事報銷沒有發(fā)票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應(yīng)交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因為賬戶沒錢了嗎,還是繳存地點是柜面,要去線下處理
借在建工程2萬, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項180, 貸銀行存款
借在建工程1000,貸銀行存款1000
借固定資產(chǎn)在建工程521000。