同學(xué)你好 借:固定資產(chǎn)500000%2B4360/(1%2B9%) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)65000%2B4360/(1%2B9%)*9% 貸:銀行存款
購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明,價(jià)款58000元,增值稅率13%,增值稅7540元,發(fā)生設(shè)備運(yùn)輸費(fèi),取得運(yùn)輸公司發(fā)票注明,運(yùn)輸費(fèi)1500元,增值稅稅率13%,增值稅135元,全部款項(xiàng)以銀行付款支付。
3、購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)格為500000元,增值稅65000元,設(shè)備運(yùn)抵企業(yè)過(guò)程中發(fā)生運(yùn)費(fèi)(含稅)4360元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。
25日企業(yè)購(gòu)入生產(chǎn)用需要安裝的設(shè)備一臺(tái),買(mǎi)價(jià)5萬(wàn)元。增值稅65000元。發(fā)生運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,設(shè)備交付安裝
(7)22日,企業(yè)購(gòu)入生產(chǎn)用不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),買(mǎi)價(jià)10000元,增值稅1300元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。(8)25日,企業(yè)購(gòu)入生產(chǎn)用需要安裝的設(shè)備一臺(tái),買(mǎi)價(jià)500000元,增值稅65000元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。設(shè)備交付安裝。
3月14日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,設(shè)備價(jià)款為500000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65000元。購(gòu)入機(jī)器設(shè)備時(shí)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2000元,相應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為180元(2000x9%):同時(shí),發(fā)生運(yùn)輸途中保險(xiǎn)費(fèi)1000元。以上款項(xiàng)都以銀行存款支付。會(huì)計(jì)分錄
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶(hù),但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話(huà),那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利