借:固定資產10000 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項1300 貸:銀行存款11300 借:在建工程501000 ? ? ??應交稅費-增值稅-進項65090 貸:銀行存款566090
購入需要安裝的機器設備一臺,買價35000元,增值稅4550元,包裝費和運雜費1000元,增值稅90元,全部款項已用銀行存款支付。在安裝過程中,共發生安裝費2000元,以銀行存款支付。安裝完畢,交付使用。
購入需要安裝的機器設備一臺,買價35000元,增值稅5950元,包裝費和運雜費1000元,增值稅90元,全部款項已用銀行存款支付。在安裝過程中,共發生安裝費用2000元,以銀行存款支付。安裝完畢,交付使用。
(8)25日,企業購入生產用需要安裝的設備一臺,買價500000元,增值稅 65.000元,發生運費1000元,增值稅90元。全部款項已用銀行存款支付。設備交付安裝。 (9)28日,以銀行存款支付安裝費30000元,增值稅1800元。 (10)30日,本月應付安裝人員薪酬5000元。
25日企業購入生產用需要安裝的設備一臺,買價5萬元。增值稅65000元。發生運費1000元,增值稅90元,全部款項已用銀行存款支付,設備交付安裝
購入一臺需要安裝的設備,買價500000,增值稅65000,發生運費1000,增值稅90,全部款項已用銀行存款支付。設備交付安裝
籌建期間的公司,去年2024年8月成立的,目前還沒有營收,2024的匯算清繳,成本費用這些需要調整嗎?
你好老師去年打款,今年開票可以嗎
老師好,給公司轉錢,一般金額達到多大必須要有合同呢
老師噴繪制作開票屬于什么
老師 老板說要發五一的節費 問我是要在發工資的時候一起發還是五一假期給大家發好一些 我想問一下您怎么發比較好
您好,老師匯算清繳中 折舊那個表第三、四、五行與生產經營活動有關的器具和飛機、火車、輪船外的工具、電子設備各怎么填寫呢?
2024年的年報是不是就報,2024年的12月的財報,一樣的數據,兩者有什么區別嗎?
老師你好,分公司注銷了有未分配利潤,轉入總公司,總公司要怎么做分錄
老師 我想問下制造業每個月怎么可以算清楚利潤呢 很多材料都是幾個訂單一起共用的 應收有很多沒收回 應付也有很多沒付的 倉庫包括在產品都沒有統計 實在不知道該怎么算利潤了
老師,公司固定資產怎樣入賬合理?需要一些什么附件?現在我們就是一張發票,導出來的清單也看不到數量這些。
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