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老師,去年我一個分錄寫的借管理費用,貸銀行存款,今年錯了,我要沖掉應該怎么做呢,我們小企業(yè)準則,沒有以前年度調(diào)整

2022-12-29 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-29 16:27

你好同學,借銀行存款。貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶3814 追問 2022-12-29 16:49

老師,那我申報的時候未分配利潤得不得更改

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齊紅老師 解答 2022-12-29 16:52

你好,申報的時候未分配利潤的話,咱們也會體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上,就不用改別的了,然后匯算清繳的時候做納稅調(diào)整就可以了。

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快賬用戶3814 追問 2022-12-29 17:03

資產(chǎn)負債表怎么體現(xiàn)呢

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齊紅老師 解答 2022-12-29 17:09

你好,資產(chǎn)負債表未分配利潤這個科目的話就會發(fā)生改變呀。因為咱相當于增加這個未分配利潤了,因為我們把分錄記到未分配利潤,貸方了。

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快賬用戶3814 追問 2022-12-29 17:15

但是我的利潤表比資產(chǎn)負債表多3萬,

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齊紅老師 解答 2022-12-29 17:16

同學,咱得具體告訴我你的利潤是怎么調(diào)整的,我才能告訴你資產(chǎn)負債表還需不需要動別的。

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快賬用戶3814 追問 2022-12-29 17:16

老師,多得就是當時計提的費用金額呢,

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快賬用戶3814 追問 2022-12-29 17:20

老師,去年我做了分錄借管理費用3萬,貸銀行存款,這個月需要沖銷掉,3萬塊退回來了,謝謝老師,我現(xiàn)在沖銷怎么做,

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齊紅老師 解答 2022-12-29 17:24

你好同學,借銀行存款3。貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶3814 追問 2022-12-29 17:26

對的,老師我就是按你說的做的,但是這樣我利潤表金額加入資產(chǎn)負債表未分配利潤年初不等于期末,多了3萬,

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齊紅老師 解答 2022-12-29 17:29

那是因為咱這樣調(diào)整分錄沒關系,不用管它了,這樣沒影響的。

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快賬用戶3814 追問 2022-12-29 17:31

嗯嗯,老師,就是按你這樣調(diào)整以后利潤表就多了3萬,對不起資產(chǎn)負債表我應該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-12-29 17:34

咱不需要做任何操作了,因為終極科目就是未分配利潤的,這樣這資產(chǎn)負債表就完成了,他也不會不平衡的。

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你好同學,借銀行存款。貸利潤分配未分配利潤。
2022-12-29
你好 1;? ? ?借銀行存款貸利潤分配-未分配利潤? ; 這樣來紅沖??
2022-12-29
你好 借未分配利潤負數(shù)? 貸現(xiàn)金負數(shù)
2021-03-24
借銀行存款,借管理費用負數(shù)。
2022-12-29
同學你好 去年多做了還是少做了; 
2022-03-03
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