你好同學,借銀行存款。貸利潤分配未分配利潤。
我是想問一下,公司上年度的貸款利息做錯了,今年怎么調(diào)整了,之前做的分錄是借短期借款。 財務費用,貸銀行存款,正確的應該是借財務費用,貸銀行存款。今年要怎么修改了,怎么做分錄了(小企業(yè)會計準則)
老師 去年做的分錄 借管理費用 貸銀行存款 這個分錄做錯了 我今年可以直接紅沖嗎 我們是小企業(yè)準則 沒得以前年度損益調(diào)整
老師,去年我一個分錄寫的借管理費用,貸銀行存款,今年錯了,我要沖掉應該怎么做呢,我們小企業(yè)準則,沒有以前年度調(diào)整
老師,去年我做了分錄借管理費用3萬,貸銀行存款,這個月需要沖銷掉,3萬塊退回來了,謝謝老師,我現(xiàn)在沖銷怎么做,我們小企業(yè)沒有以前損益調(diào)整
老師,去年我做了分錄借管理費用3萬,貸銀行存款,這個月需要沖銷掉,3萬塊退回來了,謝謝老師,我現(xiàn)在沖銷怎么做,我們小企業(yè)沒有以前損益調(diào)整,能直接反分錄沖銷嗎
老師 請教:現(xiàn)在都要求企業(yè)交工會經(jīng)費了嗎
老師好,企業(yè)有研發(fā)費用加計扣除,都是要做研發(fā)費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業(yè),現(xiàn)在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發(fā)放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發(fā)現(xiàn),銷售發(fā)票數(shù)量開來9990斤,但是金額券開完了,統(tǒng)計進銷發(fā)票的數(shù)量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業(yè)往來款壞賬計提的依據(jù)是什么?計提比例的選擇?這個有規(guī)范性文件規(guī)定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發(fā)票,公戶沒錢先從甲方專戶代發(fā)20萬,代發(fā)時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現(xiàn)供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業(yè)是否已經(jīng)資不抵債了?
老師,那我申報的時候未分配利潤得不得更改
你好,申報的時候未分配利潤的話,咱們也會體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上,就不用改別的了,然后匯算清繳的時候做納稅調(diào)整就可以了。
資產(chǎn)負債表怎么體現(xiàn)呢
你好,資產(chǎn)負債表未分配利潤這個科目的話就會發(fā)生改變呀。因為咱相當于增加這個未分配利潤了,因為我們把分錄記到未分配利潤,貸方了。
但是我的利潤表比資產(chǎn)負債表多3萬,
同學,咱得具體告訴我你的利潤是怎么調(diào)整的,我才能告訴你資產(chǎn)負債表還需不需要動別的。
老師,多得就是當時計提的費用金額呢,
老師,去年我做了分錄借管理費用3萬,貸銀行存款,這個月需要沖銷掉,3萬塊退回來了,謝謝老師,我現(xiàn)在沖銷怎么做,
你好同學,借銀行存款3。貸利潤分配未分配利潤。
對的,老師我就是按你說的做的,但是這樣我利潤表金額加入資產(chǎn)負債表未分配利潤年初不等于期末,多了3萬,
那是因為咱這樣調(diào)整分錄沒關系,不用管它了,這樣沒影響的。
嗯嗯,老師,就是按你這樣調(diào)整以后利潤表就多了3萬,對不起資產(chǎn)負債表我應該怎么做呢
咱不需要做任何操作了,因為終極科目就是未分配利潤的,這樣這資產(chǎn)負債表就完成了,他也不會不平衡的。