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某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年6月該企業(yè)外購貨物支付貨款36萬元,并收到對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票;銷售貨物取得不含稅銷售額100萬元。已知銷售的貨物適用13%的增值稅稅率,計(jì)算該企業(yè)6月份增值稅應(yīng)納稅額。

2022-12-25 15:10
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-25 15:12

同學(xué),你好 可以參考 100-36/1.13×0.13

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同學(xué),你好 可以參考 100-36/1.13×0.13
2022-12-25
你好,這個(gè)就是用100*13%-36*13% 計(jì)算出來
2022-12-25
銷項(xiàng)稅=不含稅收入100*13%=13萬 進(jìn)項(xiàng)稅=(含稅36/1%2B13%)*13%=4.14萬(如果36萬是不含稅的,就是36*13%=4.68萬) 應(yīng)交增值稅=13萬-4.14萬=8.86 增值稅附加稅=8.86*12%=1.0632
2022-02-23
你好,你參考一下圖片的呢
2022-12-15
老師,這個(gè)怎么算
2022-07-20
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