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1.某企業為增值稅一般納稅人,2019年8月1日外購貨物100萬元,增值稅專用發票上注明的稅款為13萬元;8月10日外購貨物200萬元,增值稅專用發票上注明的稅款為26萬元,8月6日銷售貨物不含稅銷售額400萬元,20日銷售貨物取得不含稅收入600萬元,銷售貨物均適用13%的增值稅稅率。根據上述資料,回答下列問題:該企業2019年8月可以抵扣的進項稅額()萬元A.8B.3.2C.39D.5.1(2)該企業2019年8月發生的銷項稅額()萬元A.6.4B.9.6C.130D.17(3)該企業2018年8月應納增值稅()萬元A.2.1B.6.2C.91D.11.9

2021-12-24 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-24 14:13

你好,1、該企業2019年8月可以抵扣的進項稅額為13%2B26=39,選擇C 2、該企業2019年8月發生的銷項稅額為(400%2B600)*13%=130,選擇C 3、該企業2019年8月應納增值稅位130-39=91,選擇C

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快賬用戶g8pf 追問 2021-12-24 14:15

2.甲企業為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車的制造和銷售業務。2019年7月有關業務如下:(1)銷售一輛定制小汽車取得含增值稅價款232000,另收取手續費34800元。(2)將20輛小汽車對外投資,小汽車生產成本10萬元/輛,甲企業同類小汽車不含增值稅最高銷售價格16萬元/輛,平均銷售價格15萬元/輛、最低銷售價格為14萬元/輛。(3)采取預收款方式銷售給4S店一批小汽車,5日簽訂合同,10日收到預售款,15日發出小汽車,20日開具發票。(4)生產中輕型商用客車500輛,其中480輛用于銷售、10輛用于廣告、8輛用于企業管理部門、2輛用于贊助。已知,小汽車增值稅

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齊紅老師 解答 2021-12-24 14:21

你好,同學,會計學堂規則一題一問,請同學重新發起提問,謝謝

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你好,1、該企業2019年8月可以抵扣的進項稅額為13%2B26=39,選擇C 2、該企業2019年8月發生的銷項稅額為(400%2B600)*13%=130,選擇C 3、該企業2019年8月應納增值稅位130-39=91,選擇C
2021-12-24
你好 1、8月1日以銀行存款2 400 000元購入一項土地使用權(不考慮增值稅因素),該土地使用權的使用年限為60年。 借:無形資產,貸:銀行存款? 2、8月6日向乙公司銷售M產品100件,每件產品標價為2.5萬元(不含增值稅),成本為2萬元;由于是成批銷售,甲企業給予乙企業10%的商業折扣,并開具了增值稅專用發票,其適用的增值稅稅率為13%,產品已發出,至本月末款項未收到,該項銷售符合收入確認條件。該項銷售業務屬于在某一時點履行的履約義務。 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
2023-05-11
您好,同學,本題選擇B120
2023-05-07
該企業8月份應繳納的增值稅為=250*0.13%2B65*0.13-150*0.13=21.45
2022-05-26
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