你好,這個(gè)就是用100*13%-36*13% 計(jì)算出來(lái)
某增值稅一般納稅人2019年8月份銷售貨物取得價(jià)款100萬(wàn)元(不含稅),另外收取各種價(jià)外費(fèi)用2.26萬(wàn)元。該納稅人銷售貨物適用13%的增值稅稅率。則該納稅人的銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元?
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月1日外購(gòu)貨物100萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為13萬(wàn)元;8月10日外購(gòu)貨物200萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為26萬(wàn)元,8月6日銷售貨物不含稅銷售額400萬(wàn)元,20日銷售貨物取得不含稅收入600萬(wàn)元,銷售貨物均適用13%的增值稅稅率。根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:該企業(yè)2019年8月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額()萬(wàn)元A.8B.3.2C.39D.5.1(2)該企業(yè)2019年8月發(fā)生的銷項(xiàng)稅額()萬(wàn)元A.6.4B.9.6C.130D.17(3)該企業(yè)2018年8月應(yīng)納增值稅()萬(wàn)元A.2.1B.6.2C.91D.11.9
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月該企業(yè)外購(gòu)貨物支付貨款36萬(wàn)元,并收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票;銷售貨物取得不含稅消費(fèi)額100萬(wàn)元,已知銷售的貨物適用13%的增值稅稅率,計(jì)算該企業(yè)六月份應(yīng)納稅額
1.某商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份外購(gòu)150萬(wàn)元的貨物,取得增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月取得貨物銷售收入250萬(wàn)元;將成本為58萬(wàn)元的一批外購(gòu)商品對(duì)外投資,同類貨物市場(chǎng)售價(jià)為65萬(wàn)元;已知上述售價(jià)均為不含稅售價(jià),適用的增值稅稅率為13%。則該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅為多少元?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人2022年9月該企業(yè)外購(gòu)。貨物,并收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票價(jià)款50萬(wàn)元已付款銷售貨物,取得不含稅銷售額100萬(wàn)元,已知銷售及采購(gòu)的貨物適用13%的。增值稅稅率計(jì)算該企業(yè)9月份的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅應(yīng)納稅額。
請(qǐng)問(wèn)老師,我沒(méi)有工作,按次勞務(wù)所得進(jìn)賬100萬(wàn),分兩次支付,現(xiàn)金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買(mǎi)一個(gè)商鋪,70平方,價(jià)值,60萬(wàn),是劃算進(jìn)固定資產(chǎn)還是劃算做房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準(zhǔn)確,沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),問(wèn)題不大吧
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)增加對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業(yè)務(wù)關(guān)系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車(chē)的車(chē)輛購(gòu)置稅都是10%嗎
小規(guī)模納稅人變更一般納稅人,怎么操作
如果小規(guī)模銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),但未超過(guò)30萬(wàn)需要交稅嗎
a公司百分百控股我們家企業(yè),現(xiàn)在b公司要入股但是實(shí)繳卻是用b公司法人的名義打的錢(qián)這種怎么辦?
老師好,25年企業(yè)匯算清繳后,水快有差異。24年4季的報(bào)表也要調(diào)嗎,