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某企業為增值稅一般納稅人,2019年6月該企業外購貨物支付貨款36萬元,并收到對方開具的增值稅專用發票;銷售貨物取得不含稅消費額100萬元,已知銷售的貨物適用13%的增值稅稅率,計算該企業六月份應納稅額

2022-02-23 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-23 14:59

銷項稅=不含稅收入100*13%=13萬 進項稅=(含稅36/1%2B13%)*13%=4.14萬(如果36萬是不含稅的,就是36*13%=4.68萬) 應交增值稅=13萬-4.14萬=8.86 增值稅附加稅=8.86*12%=1.0632

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銷項稅=不含稅收入100*13%=13萬 進項稅=(含稅36/1%2B13%)*13%=4.14萬(如果36萬是不含稅的,就是36*13%=4.68萬) 應交增值稅=13萬-4.14萬=8.86 增值稅附加稅=8.86*12%=1.0632
2022-02-23
同學,你好 可以參考 100-36/1.13×0.13
2022-12-25
你好,這個就是用100*13%-36*13% 計算出來
2022-12-25
你好,你參考一下圖片的呢
2022-12-15
老師,這個怎么算
2022-07-20
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