您好,該納稅人的銷項稅額=100*0.13%2B2.26/1.13*0.13=13%2B0.26=13.26
某增值稅一般納稅人2019年8月份銷售貨物取得價款100萬元(不含稅),另外收取各種價外費(fèi)用2.26萬元。該納稅人銷售貨物適用13%的增值稅稅率。則該納稅人的銷項稅額為多少萬元?
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月1日外購貨物100萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為13萬元;8月10日外購貨物200萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為26萬元,8月6日銷售貨物不含稅銷售額400萬元,20日銷售貨物取得不含稅收入600萬元,銷售貨物均適用13%的增值稅稅率。根據(jù)上述資料,回答下列問題:該企業(yè)2019年8月可以抵扣的進(jìn)項稅額()萬元A.8B.3.2C.39D.5.1(2)該企業(yè)2019年8月發(fā)生的銷項稅額()萬元A.6.4B.9.6C.130D.17(3)該企業(yè)2018年8月應(yīng)納增值稅()萬元A.2.1B.6.2C.91D.11.9
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月該企業(yè)外購貨物支付貨款36萬元,并收到對方開具的增值稅專用發(fā)票;銷售貨物取得不含稅消費(fèi)額100萬元,已知銷售的貨物適用13%的增值稅稅率,計算該企業(yè)六月份應(yīng)納稅額
1.某商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份外購150萬元的貨物,取得增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月取得貨物銷售收入250萬元;將成本為58萬元的一批外購商品對外投資,同類貨物市場售價為65萬元;已知上述售價均為不含稅售價,適用的增值稅稅率為13%。則該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅為多少元?
某增值稅一般納稅人2019年8月份銷售貨物取得價款200萬元(不含稅),另外收取各種價外費(fèi)用2.26萬元。該納稅人銷售貨物適用13%的增值稅稅率。則該納稅人的銷項稅額為多少萬元?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風(fēng)險嗎?
老師,我們用的收銀系統(tǒng)美團(tuán)抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機(jī)械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當(dāng)時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產(chǎn)出口退稅企業(yè)明細(xì)里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準(zhǔn)備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務(wù)費(fèi),以及后續(xù)換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷售貨物,24年8月份的業(yè)務(wù),但是25年1月才開票,由于之前的會計沒有把這筆業(yè)務(wù)做到24你8月,而且24年已經(jīng)結(jié)賬了,應(yīng)該怎么去做這筆業(yè)務(wù)呢?
500萬元以下的固定資產(chǎn),在計算應(yīng)納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預(yù)繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務(wù)采購,金額27萬,響應(yīng)文件截止日是2月8日,兩家供應(yīng)商在2月7日提交了報價文件。另一家供應(yīng)商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?