同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師好!物業公司有臨時停車收費,這個收費裝了一個收費系統,這個收費系統里收到的臨時停車費都要通過提現,提現是直接到銀行賬戶,例如從系統提現2000元到銀行賬戶,分錄 借:銀行存款-捷順系統 1900 貸:其他貨幣資金-捷順收費1900,系統扣繳管理費100元,借:管理費用-其他100 貸:其他貨幣資金-捷順收費100,1900元做收入會計分錄怎么做?
老師 我們公司是做美團優選的,公司有兩個老板,我們每月是由美團系統上結算 還要上傳員工工資 最后打進我們公司的金額就是結算金額-員工工資之后剩下的金額,現在我們上傳的員工工資金額大于結算金額,超出的部分由我們公司充錢進系統,系統最后再發工資,老師你幫我看下我的分錄對不對,另外還有一個問題 就是由公司充進系統的錢 這個錢是不是不應該算在利潤里,應該由兩個老板來承擔?(我做的內賬)(我們這個月系統結算款6萬,工資7萬,需要我們充值1萬后系統才能發工資) 借:應收賬款-美團 6萬 貸:主營收6萬 借:銷售費用- 工資 7萬 貸:應收賬款-美團 7萬 借:應收賬款-美團 1萬 貸:銀行存款 1萬
老師,您好,請問下我們抖音店鋪扣的手續費,最開始做賬是,借:銷售費用-平臺服務費3500,貸:其他貨幣資金-抖音店鋪 3500,后面拿到平臺開過來的發票2600,不對應當月的金額,這里要怎么入賬呢?
老師,您好,請問下我們抖音店鋪扣的手續費,最開始做賬是,借:銷售費用-平臺服務費3500,貸:其他貨幣資金-抖音店鋪 3500,后面拿到平臺開過來的發票2600,不對應當月的金額,這里要怎么入賬呢?
老師,我們是電商,之前第三平臺收到貨款,但是可能沒有入系統,后來入系統了,但是又沒有做余額,所以導致直接從第三平臺提現到銀行,他做的分錄是:借:其他貨幣,貸:預收賬款了,那這個預收賬款我們要怎么沖啊?現在又不能做收入。
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
匯算清繳A105090表,沒有內容可填,還需要打開保存嗎
老師,已付款未開票的往來怎么弄,票也開不出來
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評!!環保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,是不是不管有沒有稅會差異都要填寫?
老師,退稅時顯示應納稅所得額繼續操作會怎么樣
親,退稅時顯示應納稅親,退稅時顯示應納稅所得額還要繼續操作嗎
?您好,款項直入銀行賬戶 借:銀行存款 ?貸:主營業務收入 ? 應交稅費 — 應交增值稅 銷項稅額 含手續費時 借:銀行存款 ?財務費用 — 手續費 ?貸:主營業務收入 ?應交稅費 — 應交增值稅 銷項稅額 款項先入平臺賬戶收款時: 借:其他貨幣資金 — 平臺賬戶 ? 貸:主營業務收入 ? 應交稅費 — 應交增值稅 銷項稅額 提現時: 借:銀行存款 ?貸:其他貨幣資金 — 平臺賬戶
也不是直接進入銀行賬戶,他是先收在美團,美團扣除手續費以后打款到銀行賬戶
這種該怎么做賬啊
您好,美團又不是我們的賬戶,我們掛的就是應收,平臺的銷售單完成時 借:應收賬款? ?貸:主營業務收入? ?銷項稅 款到我們賬上 借:銀行? ?財務費用? ?貸:應收賬款