你好,什么原因不能做收入?
老師,是這樣,我們辦分期,是借 應收帳款10000 貸 預收賬款10000,收到平臺的分期款是借 銀行存款10000 貸 應收賬款 10000,結轉收入是借 預收賬款 10000 貸 主營業務收入 9708.74 進項稅 291.26;這樣應收負責平臺的到賬情況,預收負責培訓費的收入結轉。兩邊都能結平。現在有個學員只交了一期學費980,就退學了,我們做賬肯定是已經按借應收10000 貸預收10000,因為學員還款還沒到賬,所以也不存在借應收 980,貸銀行 980,現在學員退學,我們提前墊付了980的學費,這個退款分錄要沖掉前面計提的完整學費,完整分錄應該怎么寫啊
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業的?我內賬的銷售收入,先掛:借:應收賬款,貸:主營業務收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應收賬款,提現到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應收賬款,回貨款提現到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應收賬款,支付寶流水賬單沒有導過,后臺扣的傭金服務費,直接做現金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應收賬款90,銷售費用(傭金,服務費等)10.貸:主營業務收入,借:銀行存款90,貸:應收賬款90,后臺傭金,服務費我直接對沖收入了
老師我們公司幫別人交社保,錢打到賬戶上了,我做分錄是借:銀行存款,貸:其他應收款。但是每個月都自動從賬戶上扣了,但是我一直沒有做賬,所以現在賬上還是之前他打給我的那些錢,我要怎么給他沖平
通過第三方平臺(甲)實現的銷售貨款是第三方平臺收取,然后一個月跟我們結算一次。現在需要我們直接開票給客戶(乙),那我們這邊怎么入賬。是否可以直接做賬 借:應收帳款—甲 貸:主營業務收入 應交稅費—銷項稅額, 但是發票開的卻是乙 這樣的話 帳跟票 就 不一致了。 辛苦老師能夠解答一下了!
我們公司是小規模企業,做跨境電商的,增值稅和企業所得稅應該怎么申報呀? 平時公司的收入第三方提現大盤老板銀行卡上,再轉入公戶。收入這塊做了無票收入 但是我們收入提現款的明細沒法怎么給,因為后臺店鋪可能忽然被封了,我們的進貨也無法取得進項票和物流,所以貨款和物流是第三方直接付清或是老板找其他共公司代墊付了
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
如果你做收入,你就要拿成本來沖,又沒有這么多成本。
沒有那么多成本,你實際有銷售吧?你沒有那些發票,你實際有購入,你就正常做。你不能說你沒有那些成本,片充不了,你就不做收入。你不做收入的話,一直掛著預收賬款。
因為這些賬不是我做的,是23年的賬了,我也是剛來這個公司,我看到這些問題了,我想要調賬,但是有點難。
你現在只能做收入,如果你不做收入,這就是屬于隱瞞收入。 電商的你這部分沒法隱瞞 你一提供訂單,接著就能暴露 電商的少做收入,沒有合適的方法。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。