你好;? ? 1. 這個員工工資 是你公司下面的? 員工嗎 ;? ? ? ?這樣才好判斷的? ;? ? ? ?
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業沒收入 1.現在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統比如8月報7月的稅,里面有一項工會經費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發所以不知道實際是多少,有時候會有調整,這樣我報稅系統報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師你好,我司是外貿企業,只對外銷售,因對方先付30%貨款也就是6月份匯4.5萬美元給我們,會計這邊記賬是按照6月份初的第一個工作日匯率中間折算價是6.7790 1. 借:銀行存款-美元賬號 305055 貸: 預收賬款305055 元 。然后2.去銀行結匯做的分錄, 借:銀行存款-人民幣 304055 財務費用-匯兌損益 1000 貸:銀行存款-美元賬號305055. 然后美元總訂單金額是15萬美元 ,對方7月份匯剩下的余額過來10.5萬美元,此時7月份的第一個工作日匯率是7.0100, 會計記賬 1.借:銀行存款-美元賬號 736050 貸:預收賬款 736050 元 再去結匯,跟上面結匯做的分錄一樣。而我們銷售收入是6月份,也是按照6月份第一個工作日匯率算的。則收入為1016850元。 那我的疑問是:收入的預收賬款跟客戶匯過來的預收賬款金額不一致沒平,該怎么操作?
我想請教一下,怎么寫財務說明。今年1月的時候,公司工資發不出來,老板就用他老婆的名義給公司借款(利息是月利率百分之一有點高),現在股東們有意見說當時公司賬上還有十幾萬余額,他是不是在故意賺取利息,現在老板讓我寫個說明,做個預算,說員工工資是要趕在南方小年之前發放,確實資金緊張。請問應該怎么寫呢?
檢查一下會計分錄:1.老板張三,轉錢到公戶(法人不是老板) 借:銀行存款—公戶 貸:其他應付款—張三 2.轉錢給抖音基地保證金 借:其他應收款—公司(核算賬戶是公司名字) 貸:銀行存款—公戶 3.預充值給抖音基地做快遞費, 借:預付賬款—公司(抖音基地) 貸:銀行存款—公戶 4.抖音收入到公戶 借:銀行存款—公戶 貸:主營業務收入 5.公戶轉錢給另外一家公司(甲公司),(我們自家的公司) 借:預付賬款—甲公司 貸:銀行存款 6.轉給公司一個員工,25萬,寫著報銷款, 7.老板轉錢走, 借:其他應付款—張三 貸:銀行存款—公戶 8.發員工工資,社保,個稅, 先做: 借:主營業務成本 管理費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬
老師 我們公司是做美團優選的,公司有兩個老板,我們每月是由美團系統上結算 還要上傳員工工資 最后打進我們公司的金額就是結算金額-員工工資之后剩下的金額,現在我們上傳的員工工資金額大于結算金額,超出的部分由我們公司充錢進系統,系統最后再發工資,老師你幫我看下我的分錄對不對,另外還有一個問題 就是由公司充進系統的錢 這個錢是不是不應該算在利潤里,應該由兩個老板來承擔?(我做的內賬)(我們這個月系統結算款6萬,工資7萬,需要我們充值1萬后系統才能發工資) 借:應收賬款-美團 6萬 貸:主營收6萬 借:銷售費用- 工資 7萬 貸:應收賬款-美團 7萬 借:應收賬款-美團 1萬 貸:銀行存款 1萬
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
是的 是我們公司的員工
?你好; 這個可以這樣來走分錄的 。 可以的;? ?
老師,因為我們公司是2個老板,年底要算賬,那公司充進系統的這1萬最后是不是應該由老板自己來承擔?或者說一年公司最后的利潤里應該把這1萬給減掉?還是要怎么算呀 我都已經暈了 老板讓我算利潤 我都不知道怎么算了
?你好1;? ? ? ?這個沖進去的 ;這個是公司的錢;? ? ?不單獨來考慮 是否 老板承擔的;? 你可以 后期 計算出來利潤在考慮分配利潤的??
老師 你的意思是不是說 比如最后算出利潤是10萬 公司充進美團系統1萬 那么最后10的利潤 應該把這1萬減掉 最后實際只有9萬的利潤?
你好1;? 是的 ; 這個本身就是公司的錢; 比如留存收益里面的錢去 充錢? 支付公司成本費用; 是可以的??
謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?