你好,可以做 借:應收賬款 貸:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借:以前年度損益調整 貸:庫存商品 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師你好,我想問下,公司假如在21年有一筆貨物銷售,已收到貨款,但是在22年3月才向采購方開具增值稅專用發票,那么這筆業務應該是作為21年的業務做企業所得稅匯算清繳呢,還是按開票時間算在22年的收入呢
12月銷售了一筆貨物 但是這個當時沒有收到進項發票 就做了一筆暫估入庫并結轉了成本 當時是 借 庫存商品 1 貸 應付賬款1 借 主營業務成本1 貸 庫存商品1 現在24年1月收到發票了 要怎么做賬呢?
老師,您好。我們單位是農產品制造企業,我們自己開農產品收購發票,24年1月份的時候開了農產品收購發票,3月8日稅務局打電話說讓沖紅了,今天3月9日把1月份開的收購發票沖紅了,但是1月份開的已經做進項稅額抵扣了,這個賬務得怎么處理呢?
老師,下午好,一社會團體24年1月才做稅務登記,23年的時候有進行法人換屆所以做了審計。當時8月份收到一筆5萬元,做了無票收入。沒做稅務登記所以沒有申報。現在問題是24年1月做了稅務登記后就開了這發票5萬元。那24年我這邊要怎么處理呢?
老師 ,請問一般納稅人(實行簡易計稅)的勞務派遣公司,8月份 給鄉鎮的財政所支付了1000元,標注為24年教育基金會捐款,收到該筆的行政事業單位資金往來結算票據,請問這個怎么入賬?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。