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你好,我今年發現去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務上通過以前年度損益調整調整之后, 請問現在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?

2022-12-11 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-11 12:17

是的 季度預繳和所得稅也得修改

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快賬用戶1944 追問 2022-12-11 16:49

如果更正去年的增值稅申報表,增值稅收入會和企業所得稅申報表里面的收入對不上。 1.那如果更正了去年的企業所得稅的話,那公司的賬本和稅局的申報表又會不一樣,去年的賬本已經裝訂好了的。 2.而且如果更正了去年企業所得稅申報表,那21年的匯算清繳也要更正嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-11 17:04

1裝本不好動那就修改不了 2是

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快賬用戶1944 追問 2022-12-11 17:47

所以我應該去更正去年的增值稅申報表、企業所得稅申報表、匯算清繳嗎? 更正了,跟21年的賬本對不上會有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-11 17:59

賬務處理可以做到今年,然后你再匯算清繳的時候,納稅調整明細表,收入類的賬載金額里面填寫上去調節,然后修改增值稅 只要你修改不了帳本 按上面的做法預繳和增值稅不一樣 你這個開了發票沒有 開了發票 你今年紅沖 賬務處理坐到今年 影響今年的利潤和增值稅也可以

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快賬用戶1944 追問 2022-12-11 18:31

所以你的意思就是: 不去更正去年的申報了。去年報錯的就讓他錯著,是嗎? 只在今年通過以前年度損益去調整去更正是嗎? 開票了,是做賬的時候錯把含稅價當作不含稅收入去做了,所以虛高了收入。

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齊紅老師 解答 2022-12-11 18:33

你好,我的意思是不修改之前的,然后你這段時間做到今年借應收賬款負數 貸款業務收入負數 應交稅費負數, 然后你去年的增值稅和所得稅的銷售額是一致的,然后今年的也是一致的,相當于是你是提前交的稅款 今年紅沖

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快賬用戶1944 追問 2022-12-11 19:14

不通過以前年度損益調整,直接做紅沖?

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齊紅老師 解答 2022-12-11 19:14

是的 可以這么理解的

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是的 季度預繳和所得稅也得修改
2022-12-11
您好,沒有其他報表需要更正
2023-06-06
您好 賬上記在了今年 用的以前年度損益調整 對么
2023-06-06
您好,不是的,調整以前是要更正申報以前的增值稅申報表的 這個一欄納稅調整是在稅收檢查過程中,發現當年,有一些我們不能抵的抵掉了,比如有免稅收入的進項不能抵?;蛴袘坏臎]交,比如我們有視同銷售沒交稅
2024-01-27
可以做到今年借應收賬款貸利潤分配,未分配利潤,應交稅費,應交增值稅銷項。
2024-12-24
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