您好 賬上記在了今年 用的以前年度損益調(diào)整 對(duì)么
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上?
老師,補(bǔ)申報(bào)去年的收入,賬上記在了23年通過(guò)以前年度損益,現(xiàn)在需要去大廳更正22年的增值稅申報(bào)表和年度所得稅申報(bào)表外,還有其他報(bào)表要更正嗎?
老師,補(bǔ)申報(bào)去年的收入,賬上記在了23年通過(guò)以前年度損益,現(xiàn)在需要去大廳更正22年的增值稅申報(bào)表和年度所得稅申報(bào)表外,還有其他報(bào)表要更正嗎?22年的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更正
老師,稅局檢查后補(bǔ)去年的收入,補(bǔ)稅時(shí)大廳人員更正了增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào),這個(gè)需不需要更正企業(yè)所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)和年報(bào)?
老師,稅局檢查后補(bǔ)去年的收入,補(bǔ)稅時(shí)大廳人員更正了增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào),這個(gè)需不需要更正企業(yè)所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)和年報(bào)?
6.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)(計(jì)算結(jié)果保留整數(shù)):(1)銷售乘用車15輛,適用消費(fèi)稅稅率99,不含稅出廠價(jià)每輛150000元,另收取價(jià)外有關(guān)費(fèi)用11000元/輛。所有款項(xiàng)已存入銀行。(2)用自產(chǎn)的20輛乘用車(適用消費(fèi)稅稅率5%)對(duì)外投資,已知該型號(hào)乘用車不含稅最高售價(jià)為150000元,不含稅平均售價(jià)為120000元。銷售乘用車15輛應(yīng)交的消費(fèi)稅和增值稅銷項(xiàng)稅額分別為_(kāi)_元和__元。
例4.3上海裝進(jìn)出口公司從美國(guó)迷口貨物一批,貨物離岸價(jià)格成交,成交價(jià)折合人民幣為1410萬(wàn)元(包括單獨(dú)計(jì)價(jià)并經(jīng)海關(guān)事查屬實(shí)的向培外買購(gòu)代理人支付的購(gòu)貨傭金10萬(wàn)元,但不包括為使用該貨物而向增外文付軟件費(fèi)50萬(wàn)元和向方支付的傭金15萬(wàn)元),另支付貨物運(yùn)抵我國(guó)上海港的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等35萬(wàn)元。假設(shè)該貨物適用關(guān)稅稅率為20%、增值稅率13%、消費(fèi)稅率10%。例4.3中,計(jì)算出的關(guān)稅完稅價(jià)格為元,組成計(jì)稅價(jià)格為_(kāi)元。該貨物運(yùn)抵企業(yè)后的入賬成本為_(kāi)_元。
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對(duì)嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬(wàn),下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)票開(kāi):工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺(tái)上下單,比如50,然后平臺(tái)扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺(tái)給我們開(kāi)票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會(huì)計(jì)怎么入賬
老師 以前年度損益調(diào)整 年度匯算清繳是填哪個(gè)表哪一欄次 謝謝!
老師,公司買入一臺(tái)辦公手機(jī)設(shè)備價(jià)款14158.41 稅額:1840.59 開(kāi)回來(lái)的一張專票,該怎么入賬
這樣操作需要到大廳更正那些報(bào)表?
那您財(cái)務(wù)軟件還可以反結(jié)賬到去年么
可以反結(jié)賬到去年
反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月的話,需要到大廳更正12月的增值稅申報(bào)表、所得稅季報(bào)、第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、年報(bào)所得稅、年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,老師,對(duì)嗎
最好反結(jié)賬到去年 憑證也做到去年 然后到大廳更正12月的增值稅申報(bào)表、所得稅季報(bào)、第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、年報(bào)所得稅、年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,1季度的資產(chǎn)負(fù)債表
好的,老師!我還想知道用以前年度損益調(diào)整將收入做到22年,需要到大廳更正那些申報(bào)表
做到22年 就不用以前年度損益調(diào)整科目了 直接用當(dāng)期損益類科目
用以前年度損益調(diào)整入到23年
那不用以前年度損益調(diào)整入到23年??好反結(jié)賬到去年 憑證也做到去年