你好 你修改了銷售額的嗎還是改了哪里
稅務(wù)稽查要求更正去年10月增值稅申報(bào)表,11、12月也要相應(yīng)更正,請(qǐng)問賬務(wù)如何處理?系統(tǒng)反結(jié)轉(zhuǎn)去年做更正?對(duì)應(yīng)月的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要更正嗎?
老師,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)更正19年企業(yè)所得稅沒更正財(cái)務(wù)報(bào)表,增加了收入利潤(rùn)總額增加了補(bǔ)繳的稅款,我現(xiàn)在需要更正19年財(cái)務(wù)報(bào)表,是把財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表更正嗎?還需要更正其他東西嗎?
2022年企業(yè)的財(cái)務(wù)申報(bào)在電子稅務(wù)局上可以更正申報(bào)嗎還是要去柜臺(tái),財(cái)務(wù)報(bào)表更正了申報(bào),利潤(rùn)如果是正的,相應(yīng)的所得稅這些要調(diào)整嗎
請(qǐng)問我們?nèi)ツ甑脑鲋刀惿陥?bào)錯(cuò)誤,已更正申報(bào),去年的所得稅申報(bào)表也需要更正嗎,財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送需要更正嗎
請(qǐng)問我們?nèi)ツ甑脑鲋刀惿陥?bào)錯(cuò)誤了然后做了增值稅申報(bào)更正,企業(yè)所得稅申報(bào)表需要更正嗎?如果需要更正,在電子稅務(wù)局報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更正 在哪里選擇更正財(cái)務(wù)報(bào)表
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對(duì)嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬,下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺(tái)上下單,比如50,然后平臺(tái)扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺(tái)給我們開票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會(huì)計(jì)怎么入賬
老師請(qǐng)問一下 前期投資是 兩人,后期虧損一人退股,沒有退錢。轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)人控股1% ,投資款沒有任何進(jìn)出變動(dòng) 賬戶掛了第一退股人的投資款,要怎么做賬?
股東原始股3100萬,然后為了增加個(gè)公司股進(jìn)來,把自己的股份1620轉(zhuǎn)過去了,請(qǐng)問需要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅嗎?
股東占股5%金額300萬,她要退股3%金額180萬,然后公司股東收,請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)寫多少符合稅法
老師,貸款戶不想做流水,基本戶和貸款戶之間轉(zhuǎn)款應(yīng)該怎么記賬
修改了收入的
增值稅申報(bào)表已經(jīng)更正了,現(xiàn)在不知道需不需要更正所得稅申報(bào)表還是我們?cè)诒灸暾{(diào)整的賬,在匯算清繳的時(shí)候直接修改
最好修改去年的 你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致 稅務(wù)局會(huì)找你們
要怎么修改去年的財(cái)稅報(bào)表呢
電子稅務(wù)局哪里可以修改
電子稅務(wù)局 我要查詢 稅費(fèi)申報(bào)及繳納里邊有作廢申報(bào)或者更正申報(bào),你看下能修改了吧
找不到財(cái)稅報(bào)表
只有稅費(fèi)申報(bào)的更正
報(bào)表資料報(bào)送有的嗎 沒有的修改不了去稅務(wù)局修改的